一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.牽頭市級(jí)城市管理檢查考評(píng)工作,統(tǒng)籌縣級(jí)考核工作;組織擬訂城鎮(zhèn)考核評(píng)價(jià)制度、辦法并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)局黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)議定事項(xiàng)和城市管理重要工作、專項(xiàng)工作的督查督辦;負(fù)責(zé)城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評(píng);負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行;牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用;承擔(dān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對(duì);組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應(yīng)急管理工作計(jì)劃、管理制度并監(jiān)督實(shí)施;承擔(dān)城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作;組織編制相關(guān)應(yīng)急預(yù)案并組織演練、監(jiān)督實(shí)施;參與相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置。
2.負(fù)責(zé)組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件;指導(dǎo)和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查;承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批工作;負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)社會(huì)治安和信訪穩(wěn)定工作;承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作,以及機(jī)關(guān)合同的合法性審查;承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
3.組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃的編制、評(píng)審、報(bào)批工作;參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定;組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃;承擔(dān)系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目篩選和儲(chǔ)備工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)城市管理重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、日常監(jiān)管、工程量及進(jìn)度撥款初審、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、項(xiàng)目檔案等工作;負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目中配套綠化工程設(shè)計(jì)方案審核確認(rèn),對(duì)建成后的指標(biāo)和景觀效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核定;負(fù)責(zé)園林綠化方面的統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理;負(fù)責(zé)綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ?;指?dǎo)園林綠化建設(shè)、管理和維護(hù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。
4.組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃;擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件;牽頭生態(tài)環(huán)保工作;負(fù)責(zé)城市公共停車場(chǎng)(站);指導(dǎo)市政設(shè)施的管理、維護(hù)等工作;指導(dǎo)城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護(hù)和管理工作;參與市政設(shè)施項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作;參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計(jì)方案審查;承擔(dān)城區(qū)社會(huì)事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的行業(yè)指導(dǎo)工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護(hù)和管理工作。
5.擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計(jì)劃;承擔(dān)城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作;承擔(dān)城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運(yùn)處置的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城市道路揚(yáng)塵管控和洗車場(chǎng)(站、點(diǎn))的管理;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理;參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃及竣工驗(yàn)收工作。
(二)單位構(gòu)成
縣城管局及所屬機(jī)構(gòu)共5個(gè),分別是:奉節(jié)縣城市管理局、奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、奉節(jié)縣城市園林綠化管理所、奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、奉節(jié)縣城市市政設(shè)施管理所。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)24210.5萬元,收入較上年決算數(shù)增加4247.25萬元、增長(zhǎng)21.28%;支出總計(jì)23210.44萬元,支出較上年決算數(shù)增加3274.19萬元、增長(zhǎng)16.42%,主要原因是項(xiàng)目增加。
2.收入情況。2020年度收入總計(jì)24210.5萬元,收入較上年決算數(shù)增加4247.25萬元、增長(zhǎng)21.28%,主要原因是項(xiàng)目增多。其中:財(cái)政撥款收入24210.5萬元,占100%。
3.支出情況。2020年度支出總計(jì)23210.44萬元,支出較上年決算數(shù)增加3274.19萬元、增長(zhǎng)16.42%,主要原因是項(xiàng)目增加。其中:基本支出1804.58萬元,占7.71%;項(xiàng)目支出21405.86萬元,占92.23%。此外,結(jié)余分配1000.06萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1000.06萬元,較上年決算數(shù)增加1000.06萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未完全撥付。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)47420.94萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7521.44萬元,增長(zhǎng)18.85%。主要原因是項(xiàng)目增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19340.59萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加17623.98萬元,增長(zhǎng)10.27%。主要原因是增加項(xiàng)目款。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19036.21萬元,較上年決算數(shù)增加17405.93萬元,增長(zhǎng)106.77%。主要原因是項(xiàng)目增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1000.06萬元,較上年決算數(shù)增加1000.06萬元,增加100%,主要原因是項(xiàng)目款未完全撥付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出0.56萬元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出229.01萬元,占1.2%。
(3)衛(wèi)生健康支出115.46萬元,占0.6%。
(4)節(jié)能環(huán)保支出5390.53萬元,占28.32%。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出11109.78萬元,占58.36%。
(6)農(nóng)林水支出50萬元,占0.26%。
(7)自然資源海洋氣象等支出1275.07萬元,占6.7%。
(8)住房保障支出865.81萬元,占4.55%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1804.58萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1407.92萬元,較上年決算數(shù)增加274.1萬元,增長(zhǎng)24.17%,主要原因是人員增加及經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)396.66萬元,較上年決算數(shù)減少99.8萬元,增長(zhǎng)20.1%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余695.68萬元。本年收入4869.9萬元,較上年決算數(shù)增加4869.9萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加三峽后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)。本年支出4174.23萬元,較上年決算數(shù)增加4174.23萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加三峽后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.79萬元,下降59.22%,主要原因是嚴(yán)格控制開支。較上年支出數(shù)減少13.67萬元,下降74.5%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.12萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元,增加3%,主要原因是車輛達(dá)到報(bào)廢年限,維修較多。較上年支出數(shù)減少11.88萬元,下降74.25%,主要原因是公務(wù)車數(shù)量減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.92萬元,下降92.64%,;較上年支出數(shù)減少1.77萬元,下降76.29%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次28人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)197.43元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.12萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出396.66萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少99.8萬元,下降20.10%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出9.23萬元,較上年決算數(shù)增加4.46萬元,增加93.5%,主要原因是關(guān)于垃圾分類召開會(huì)議相對(duì)增多。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出5.14萬元,較上年決算數(shù)增加3.55萬元,增長(zhǎng)223.27%,主要原因是對(duì)創(chuàng)文、垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛48輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車9輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車39輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額2589.66萬元,其中:政府采購貨物支出1456.08萬元、政府采購工程支出9.71萬元、政府采購服務(wù)支出1123.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額2589.66萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2310.03萬元,占政府采購支出總額的89.2%。主要用于采購服務(wù)和貨物。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)16項(xiàng),涉及資金15756.05萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,績(jī)效管理情況相對(duì)較好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
?
奉節(jié)縣城市管理局
2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造夔府第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
?
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.縣財(cái)政下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況。根據(jù)《奉節(jié)縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)夔府第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》(奉節(jié)財(cái)建〔2020〕88號(hào))文件,下達(dá)縣城市管理局2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金664.16萬元,專項(xiàng)用于夔府第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目。
2.績(jī)效目標(biāo)情況。對(duì)夔府第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行升級(jí)改造,市場(chǎng)內(nèi)改造面積2795.5平方米,市場(chǎng)外公共部分改造面積770平方米。著力解決縣城居民安全出行問題,改善居住環(huán)境,提高居民生活水平,打造宜居城市,提升城市品質(zhì)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金預(yù)算投資664.16萬元,目前已到位資金405萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金,用于夔府第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目前期費(fèi)用及工程款共計(jì)405萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用資金,本著??顚S?/span>的原則,該項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算投資664.16萬元,實(shí)際完成投資664.16萬元,全部執(zhí)行資金405萬元。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
完成年初設(shè)定目標(biāo),市場(chǎng)內(nèi)完成改造2795.5平方米,市場(chǎng)外公共部分完成改造770平方米。著力解決了縣城居民安全出行問題,改善居住環(huán)境,提高居民生活水平,打造宜居城市,提升城市品質(zhì)。
(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo)。市場(chǎng)內(nèi)完成改造2795.5平方米,市場(chǎng)外公共部分完成改造770平方米。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率達(dá)100%。
(3)時(shí)效指標(biāo)。開工目標(biāo)按時(shí)完成率達(dá)100%。
????(4)成本指標(biāo)。實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的項(xiàng)目率100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)社會(huì)效益。居民受益關(guān)聯(lián)度100%。
(2)生態(tài)效益。明顯改善群眾居住環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。市場(chǎng)周邊居民滿意度達(dá)95%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
未偏離績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
完成市場(chǎng)內(nèi)改造面積2795.5平方米,市場(chǎng)外公共部分改造面積770平方米。解決了部分縣城居民安全出行問題,改善了居住環(huán)境,提高了居民生活水平,助力打造宜居城市,提升城市品質(zhì),人民群眾滿意度得以提升。
五、其他需要說明的問題
無。
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?????????????????????????????????????奉節(jié)縣城市管理局
?????????????????????????????????????2021年4月21日
3.重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-56517787。