一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
奉節(jié)縣城市市政設(shè)施管理所主要承擔(dān)城市道路、橋遂、廣場(chǎng)、高邊坡、高擋墻、城市照明、景觀照明等市政設(shè)施維護(hù)、管理等工作,切實(shí)為管轄的城市市政設(shè)施維護(hù)和管理提供保障。具體履行以下工作職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、市、縣城市市政公用設(shè)施管理的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定。
2.負(fù)責(zé)按程序接管城市市政設(shè)施工作。
3.負(fù)責(zé)編制管理的市政設(shè)施年度管理、維護(hù)工作計(jì)劃。
4.負(fù)責(zé)管轄的城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)工程預(yù)算編制、報(bào)審;組織工程施工,完工、竣工驗(yàn)收工作;辦理工程決算、整理檔案。
5.負(fù)責(zé)管理的城市道路、橋遂、高邊坡、高擋墻、廣場(chǎng)(公園)等基礎(chǔ)設(shè)施的日常管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)城市照明、景觀照明的維護(hù)和管理工作。
6.負(fù)責(zé)管理的城區(qū)市政設(shè)施臨時(shí)占?jí)?、挖掘勘?yàn)、初審及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核管理工作。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施維護(hù)技術(shù)規(guī)范工作。
8.承辦縣城市管理局交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣城市市政設(shè)施管理所為縣城市管理局管理的公益一類副科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。核定奉節(jié)縣城市市政設(shè)施管理所事業(yè)編制6名,其中設(shè)所長(zhǎng)1名,副所長(zhǎng)1名。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1835.05萬(wàn)元,支出總計(jì)1835.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1740.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)1847.6%,主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目,導(dǎo)致收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1835.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1740.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)1847.6%,主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目,導(dǎo)致收入增加。其中:財(cái)政撥款收入1835.05萬(wàn)元,占100.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1835.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1740.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)1847.6%,主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目,導(dǎo)致支出增加。其中:基本支出111.38萬(wàn)元,占6.1%;項(xiàng)目支出1723.67萬(wàn)元,占93.9%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1835.05萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1740.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)1847.6%。主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目,導(dǎo)致財(cái)政撥款收支增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.2%。主要原因是人員增加以及基數(shù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降1.3%。主要原因是年中調(diào)減繳費(fèi)基數(shù)導(dǎo)致。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.2%。主要原因是人員增加以及基數(shù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降1.3%。主要原因是年中調(diào)減繳費(fèi)基數(shù)導(dǎo)致。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出11.79萬(wàn)元,占10.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.8萬(wàn)元,下降28.9%,主要原因是調(diào)減繳費(fèi)基數(shù)。
(2)衛(wèi)生健康支出4.64萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.35萬(wàn)元,占81.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.9%,主要原因是人員增加及工資增加。
?(4)住房保障支出4.61萬(wàn)元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.3萬(wàn)元,下降41.7%,主要原因是調(diào)減繳費(fèi)基數(shù)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出111.38萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)94.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.8%,主要原因是人員增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社保及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)17.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.73萬(wàn)元,下降13.6%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入1723.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1723.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目。本年支出1723.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1723.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,主要用于日常公務(wù)交通費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
?(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是2023年無(wú)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我所對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng),涉及資金1723.67萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
見附件1
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
見附件2
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
各項(xiàng)目任務(wù)均已按期完成,基本完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年度我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(六)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(七)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
喻偉宏???023—56550857