一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.?dāng)M訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議,統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件草案。受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)對措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時(shí)提出相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。貫徹執(zhí)行有關(guān)價(jià)格和收費(fèi)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策,提出價(jià)格改革方案,按權(quán)限制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。參與制定財(cái)政政策和金融政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代市場體系建設(shè),會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案,會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接。
5.研究提出利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會(huì)同相關(guān)部門執(zhí)行政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。會(huì)同財(cái)政安排財(cái)政性建設(shè)資金,按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目,研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃,研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)處理經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。
8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢,擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,會(huì)同相關(guān)部門擬定推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策,推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬定并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用方面的重大問題。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出相關(guān)工作建議。研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲(chǔ)備規(guī)劃、政策措施并推動(dòng)實(shí)施,研究提出縣級儲(chǔ)備物資的品種目錄建議。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和縣級儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核具體工作。
11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。
13.負(fù)責(zé)擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、政策,并協(xié)調(diào)實(shí)施。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃能源重大項(xiàng)目布局,按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、轉(zhuǎn)報(bào)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)建設(shè)和總量平衡,指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。負(fù)責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警,發(fā)布能源信息。負(fù)責(zé)長輸油氣管道保護(hù)工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
15.承擔(dān)奉節(jié)縣國防動(dòng)員委員會(huì)、奉節(jié)縣西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、奉節(jié)縣推動(dòng)“一帶一路”和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、奉節(jié)縣深入推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
16.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促全縣招商投資促進(jìn)工作,組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)政策措施并組織實(shí)施。牽頭推進(jìn)實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和利用內(nèi)外資工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目。
17.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室(行政審批科)、規(guī)劃改革科、投融資管理科、工業(yè)科、價(jià)格管理科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科(扶貧科)、社會(huì)事業(yè)科、招標(biāo)審查科(社會(huì)信用科)和交易監(jiān)督科。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的主要包括辦公室(行政審批科)、規(guī)劃改革科、投融資管理科、工業(yè)科、價(jià)格管理科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科(扶貧科)、社會(huì)事業(yè)科、招標(biāo)審查科(社會(huì)信用科)和交易監(jiān)督科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,072.92萬元,支出總計(jì)1,072.92萬元。收支較上年決算數(shù)減少487.02萬元,下降31.2%,主要原因應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,072.92萬元,較上年決算數(shù)減少487.02萬元,下降31.2%,主要原因是應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。其中:財(cái)政撥款收入1,072.92萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,072.92萬元,較上年決算減少487.02萬元,下降31.2%,主要原因是應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。其中:基本支出701.86萬元,占65.4%;項(xiàng)目支出371.06萬元,占34.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無變化。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,072.92萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少487.02萬元,下降31.2%。主要原因是應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,072.92萬元,較上年決算數(shù)減少487.02萬元,下降31.2%。主要原因是應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加358.55萬元,增長50.2%。主要原因是年中追加安排了重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、縣級成品糧食儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)、2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(fèi)(重點(diǎn)項(xiàng)目)工作經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,072.92萬元,較上年決算數(shù)減少487.02萬元,下降31.2%。主要原因是應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加358.55萬元,增長50.2%。主要原因是年中追加安排了重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、縣級成品糧食儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)、2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(fèi)(重點(diǎn)項(xiàng)目)工作經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出820.16萬元,占76.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加323.74萬元,增長65.2%,主要原因是年中追加安排了重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、縣級成品糧食儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)、2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(fèi)(重點(diǎn)項(xiàng)目)工作經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出98.77萬元,占9.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(3)衛(wèi)生健康支出31.22萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(4)住房保障支出27.96萬元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(5)糧油物資儲(chǔ)備支出4.8萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少55.2萬元,下降92%,主要原因是部分項(xiàng)目未實(shí)施。
(6)其他支出90萬元,占8.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加90萬元,增長100%,主要原因是年中追加安排了2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(fèi)(重點(diǎn)項(xiàng)目)工作經(jīng)費(fèi) 。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出701.86萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)558.85萬元,較上年決算數(shù)減少412.24萬元,下降42.5%,主要原因是應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)143.01萬元,較上年決算數(shù)減少97.42萬元,下降40.5%,主要原因是應(yīng)預(yù)算一體化系統(tǒng)工作要求,縣發(fā)展改革委(本級)與奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心需分開辦理決算,導(dǎo)致縣發(fā)展改革委(本級)較上年決算數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.2萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.8萬元,下降29.2%,主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.94萬元,下降9.3%,主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,增長0%,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元,下降10%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少0.2萬元,下降2.7%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)2萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3萬元,下降60%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少0.74萬元,下降27%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,公務(wù)接待費(fèi)下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待35批次480人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)41.67元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.6萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出9.65萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.1%,主要原因是本單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度,壓減了不必要的會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.75萬元,較上年決算數(shù)減少4.69萬元,下降55.6%,主要原因是本單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度,縮減了部分培訓(xùn)費(fèi)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.01萬元,主要用于開支辦公費(fèi)51.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)5.73萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.75萬元、郵電費(fèi)3.5萬元、水電費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元、福利費(fèi)3.49萬元、其他交通費(fèi)25.44萬元、其他商品和服務(wù)支出3.05萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少97.42萬元,下降40.5%,主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體績效和3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)自評表形式開展自評3項(xiàng),涉及資金371.06萬元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)1項(xiàng),涉及資金770萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
2022年度整體支出績效目標(biāo)自評表(詳見附件1)
2022年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表(詳見附件2)
2.績效自評報(bào)告。
奉節(jié)縣2022年以工代賑示范工程(奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)南津村鄉(xiāng)村原生態(tài)康養(yǎng)運(yùn)動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目)績效評價(jià)報(bào)告(詳見附件3)
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
黃常毅 ??023-56557226
?
附件:1.2022年度整體支出績效目標(biāo)自評表
? ? ? ? ? ? ?2.2022年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表
? ? ? ? ? ? 3.奉節(jié)縣2022年以工代賑示范工程(奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)南津村鄉(xiāng)村原生態(tài)康養(yǎng)運(yùn)動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目)績效評價(jià)報(bào)告
? ? ? ? ? ? 4.重慶市奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會(huì)(本級)2022年度部門決算公開表
?
?