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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負責(zé)牽頭縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標和政策建議,統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件草案。受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟運行應(yīng)對措施。研究經(jīng)濟運行中的重大問題并及時提出相關(guān)政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。貫徹執(zhí)行有關(guān)價格和收費方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織實施有關(guān)價格政策,提出價格改革方案,按權(quán)限制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標準并組織實施。參與制定財政政策和金融政策。
4.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善現(xiàn)代市場體系建設(shè),會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施綜合性經(jīng)濟體制改革方案及有關(guān)專項改革方案,會同有關(guān)部門做好重要專項改革之間的銜接。
5.研究提出利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策。牽頭推進落實“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。
6.負責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策,會同相關(guān)部門執(zhí)行政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。會同財政安排財政性建設(shè)資金,按權(quán)限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃。負責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計劃。負責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項目,研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施全縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃,研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。負責(zé)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)處理經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。
8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展,組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進全縣戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,會同相關(guān)部門擬定推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策,推進創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬定并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用方面的重大問題。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等領(lǐng)域的風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲備規(guī)劃、政策措施并推動實施,研究提出縣級儲備物資的品種目錄建議。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作,提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和縣級儲備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核具體工作。
11.負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12.推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。綜合研究經(jīng)濟社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。參與編制生態(tài)環(huán)境保護有關(guān)規(guī)劃。
13.負責(zé)擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、政策,并協(xié)調(diào)實施。提出能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃能源重大項目布局,按權(quán)限審批、核準、備案、轉(zhuǎn)報能源固定資產(chǎn)投資項目。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)建設(shè)和總量平衡,指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。負責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警,發(fā)布能源信息。負責(zé)長輸油氣管道保護工作。
14.組織擬訂公共資源交易有關(guān)政策規(guī)定。集中統(tǒng)一監(jiān)督全縣公共資源交易工作,直接監(jiān)管工程建設(shè)招標投標工作。負責(zé)按權(quán)限審批、核準項目招標方案;依法受理招標投標活動過程中的投訴,依法查處招標投標活動中的違法違規(guī)行為。
15.會同有關(guān)部門擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實施全縣國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
16.承擔(dān)奉節(jié)縣國防動員委員會、奉節(jié)縣西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、奉節(jié)縣推動“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、奉節(jié)縣深入推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
17.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促全縣招商投資促進工作,組織擬訂全縣招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策措施并組織實施。牽頭推進實施區(qū)域經(jīng)濟合作和利用內(nèi)外資工作,協(xié)調(diào)推進重大招商項目。
18.負責(zé)機關(guān)、直屬單位和社會組織黨建工作。
19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃改革科、投融資管理科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、社會事業(yè)科、價格管理科等9個科室和奉節(jié)縣綜合經(jīng)濟研究中心、奉節(jié)縣工程建設(shè)項目招標投標事務(wù)中心、奉節(jié)縣政府投資項目概算事務(wù)中心、奉節(jié)縣能源發(fā)展中心4個公益一類事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括縣發(fā)展改革委(本級)和奉節(jié)縣工程建設(shè)項目招標投標事務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,470.72萬元,支出總計1,470.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,470.72萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。
2.收入情況。2022年度收入合計1,470.72萬元,較上年決算數(shù)增加1,470.72萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。其中:財政撥款收入1,470.72萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,470.72萬元,較上年決算增加1,470.72萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。其中:基本支出1,099.66萬元,占74.8%;項目支出371.06萬元,占25.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無變化。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,470.72萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加1,470.72萬元,增長100%。主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,470.72萬元,較上年決算數(shù)增加1,470.72萬元,增長100%。主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。較年初預(yù)算數(shù)增加394.5萬元,增長36.7%。主要原因是年中追加安排了重點項目前期工作經(jīng)費、縣級成品糧食儲備工作經(jīng)費、2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(重點項目)工作經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,470.72萬元,較上年決算數(shù)增加1,470.72萬元,增長100%。主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。較年初預(yù)算數(shù)增加394.5萬元,增長36.7%。主要原因是年中追加安排了重點項目前期工作經(jīng)費、縣級成品糧食儲備工作經(jīng)費 、 2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(重點項目)工作經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,147.84萬元,占78%,較年初預(yù)算數(shù)增加359.7萬元,增長45.6%,主要原因是年中追加安排了重點項目前期工作經(jīng)費、縣級成品糧食儲備工作經(jīng)費、2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(重點項目)工作經(jīng)費。
(2)社會保障和就業(yè)支出134.8萬元,占9.2%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。
(3)衛(wèi)生健康支出48.49萬元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。
(4)住房保障支出44.79萬元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)無變化。
(5)糧油物資儲備支出4.8萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少55.2萬元,下降92%,主要原因是部分項目未實施。
(6)其他支出90萬元,占6.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加90萬元,增長100%,主要原因是年中追加安排了2022年西部大開發(fā)前期經(jīng)費(重點項目)工作經(jīng)費?。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1099.66萬元。其中:人員經(jīng)費895.01萬元,較上年決算數(shù)增加895.01萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經(jīng)費204.65萬元,較上年決算數(shù)增加204.65萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、差旅費、維修費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、其他交通費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.93萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬元,下降33.8%,主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加9.93萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,增長0%,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費7.2萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元,下降10%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)增加7.2萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。
公務(wù)接待費2.73萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬元,下降61%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)增加2.73萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待55批次642人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費42.52元,車均購置費0萬元,車均維護費3.6萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出10.65萬元,較上年決算數(shù)增加10.65萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。本年度培訓(xùn)費支出5.79萬元,較上年決算數(shù)增加5.79萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出143.01萬元,主要用于開支辦公費51.46萬元、公務(wù)用車運行維護費7.2萬元、公務(wù)接待費2萬元、差旅費15萬元、維修費2萬元、租賃費5.73萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費3.75萬元、郵電費3.5萬元、水電費3萬元、勞務(wù)費10萬元、工會經(jīng)費2.4萬元、福利費3.49萬元、其他交通費25.44萬元、其他商品和服務(wù)支出3.05萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加143.01萬元,增長100%,主要原因是新增縣發(fā)展改革委匯總單位。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體績效和3個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評3項,涉及資金371.06萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項,涉及資金770萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
2022年度整體支出績效目標自評表(詳見附件1)
2022年度項目支出績效目標自評表(詳見附件2)
2.績效自評報告或案例。
奉節(jié)縣2022年以工代賑示范工程(奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)南津村鄉(xiāng)村原生態(tài)康養(yǎng)運動建設(shè)項目)績效評價報告(詳見附件3)
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
(三)重點績效評價結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
黃常毅 ??023-56557226
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附件:1.2022年度整體支出績效目標自評表
? ? ? ? ? ? ?2.2022年度項目支出績效目標自評表
? ? ? ? ? ? ?3.奉節(jié)縣2022年以工代賑示范工程(奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)南津村鄉(xiāng)村原生態(tài)康養(yǎng)運動建設(shè)項目)績效評? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?價報告
? ? ? ? ? ?4.重慶市奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算公開表
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