重慶市奉節(jié)縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理,對(duì)旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)、汽車(chē)維修市場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心全額事業(yè)編制29名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):綜合科、運(yùn)輸科、安全科、維管科、駕培科。
(三)單位構(gòu)成
奉節(jié)縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心為交通局管理的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,屬于縣財(cái)政局一級(jí)預(yù)算單位,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位無(wú)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,407.77萬(wàn)元,支出總計(jì)2,407.77萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加719.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中給客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,407.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加719.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入中給客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年增加。其中:財(cái)政撥款收入2,407.77萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,407.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加719.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出中給客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年增加。其中:基本支出590.30萬(wàn)元,占24.5%;項(xiàng)目支出1,817.47萬(wàn)元,占75.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,407.77萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加較上年決算數(shù)增加719.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中給客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,407.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加719.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中給客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,213.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.7%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中給各運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼1213.99萬(wàn)元為年中追加安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,407.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加719.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.7%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中給客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,213.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.7%,主要原因是年中追加安排各運(yùn)輸企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1213.99萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出110.81萬(wàn)元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是人員增加產(chǎn)生的追加費(fèi)用大于退休人員減少的費(fèi)用。
(2)衛(wèi)生健康支出30.68萬(wàn)元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是預(yù)算收支平衡。
(3)交通運(yùn)輸支出2,240.60萬(wàn)元,占93.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,211.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)117.8%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在年中追加安排了給各運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi) 。
(4)住房保障支出25.68萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是預(yù)算收支平衡。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出590.30萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)490.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.56萬(wàn)元,下降4.6%,主要原因是退休人員死亡補(bǔ)償費(fèi)用和遺屬生活費(fèi)用減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)99.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.8%,主要原因是本年大修了會(huì)議室,更新了部分辦公設(shè)備等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.13萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是預(yù)算收支平衡。較上年支出數(shù)增加17.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)220.6%,主要原因是本年度新購(gòu)置辦公用車(chē)一輛,費(fèi)用為17.98萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本年度未安排人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元,主要用于本年度新購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是預(yù)算收支平衡。較上年支出數(shù)增加17.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年度新購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)一輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.95萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、公路運(yùn)輸檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是預(yù)算收支平衡。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,控制運(yùn)行成本。
公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是預(yù)算收支平衡。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次23人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)87.57元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.98萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議成本,杜絕不必要的會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是厲行節(jié)約,提倡電子培訓(xùn)課件、減少紙質(zhì)成本等。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛13輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)13輛(其中12輛報(bào)廢過(guò)程中)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金1131.54萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
2021年度農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛燃油補(bǔ)貼 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
胡剛 | |||||||||||||
主管部門(mén) |
奉節(jié)縣交通局 |
實(shí)施單位 |
奉節(jié)縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | |||||||||||||
資金情況(萬(wàn)元) |
類(lèi)別 |
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全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 | |||||||||
年度資金總額 |
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877.54 |
877.54 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
其中:財(cái)政撥款 |
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877.54 |
877.54 |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體完成情況綜述 | ||||||||||||||
為不斷完善農(nóng)村客運(yùn)服務(wù)體系,有效提高服務(wù)質(zhì)量,擴(kuò)大農(nóng)村客運(yùn)覆蓋面,落實(shí)四好公路政策,解決農(nóng)村群眾出行“最后一公里”,也讓所有農(nóng)村客運(yùn)能開(kāi)行能留住。通過(guò)實(shí)施公交客運(yùn)車(chē)輛、農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛燃油補(bǔ)貼,提高了公共交通運(yùn)營(yíng)質(zhì)量,完善公共交通運(yùn)營(yíng)服務(wù),促進(jìn)了城鄉(xiāng)道路運(yùn)營(yíng)健康發(fā)展,確保國(guó)家惠民政策落實(shí)。 |
877.54萬(wàn)元農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛燃油補(bǔ)貼已按時(shí)支付到位,農(nóng)村客運(yùn)不僅解決了農(nóng)村老百姓出行便利的有效措施,也改善農(nóng)村群眾的人居環(huán)境,促進(jìn)了鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展,解決了人民群眾切身利益。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、促進(jìn)城鄉(xiāng)共同繁榮具也起到了十分重要的作用。 | |||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 | ||||||||
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
車(chē)輛補(bǔ)貼數(shù)量 |
15 |
826輛 |
100% |
15 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼合格率 |
15 |
100% |
100% |
15 |
| ||||||||||
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼及時(shí)率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
| ||||||||||
成本指標(biāo) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
1.06萬(wàn)元/輛 |
1.06萬(wàn)元/輛 |
10 |
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效益指標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
補(bǔ)貼政策知曉率 |
30 |
100% |
100% |
30 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
受益人滿(mǎn)意度 |
10 |
≥80% |
90% |
10 |
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合計(jì) 90 |
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100 |
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100 |
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?? ?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
張大玲? ?023-56557005
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