? ? ? ? ?一、部門基本情況
(一)主要職能。
負(fù)責(zé)民辦科研機(jī)構(gòu)、民營(yíng)科技企業(yè)的認(rèn)定、審批、管理等工作,承擔(dān)科技型企業(yè)的認(rèn)定、審查、登記和動(dòng)態(tài)管理等工作,負(fù)責(zé)科技開發(fā)項(xiàng)目的引進(jìn)與交流工作、科技成果的引進(jìn)與轉(zhuǎn)化等工作,組織制定實(shí)用技術(shù)中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)科技宣傳、科學(xué)技術(shù)與信息市場(chǎng)的管理及科技情報(bào)等工作,承擔(dān)全縣技術(shù)市場(chǎng)、技術(shù)交流、技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)學(xué)研合作和科技中介機(jī)構(gòu)管理服務(wù)等工作,負(fù)責(zé)組織橫向技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)信息傳遞等工作。
(二)機(jī)構(gòu)情況。
奉節(jié)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心、奉節(jié)縣大數(shù)據(jù)中心均為奉節(jié)縣科學(xué)技術(shù)局直屬事業(yè)單位。
(三)人員情況。
奉節(jié)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心事業(yè)編制5名,大數(shù)據(jù)中心事業(yè)編制6名,年末在編在崗合計(jì)10名。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)190.45萬(wàn)元,支出總計(jì)190.45萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入總計(jì)190.45萬(wàn)元,支出總計(jì)190.45萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)190.45萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出158.16萬(wàn)元,占83.04%;公用經(jīng)費(fèi)支出32.29萬(wàn)元,占16.96%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)190.45萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入190.45萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.45萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出149.1萬(wàn)元,占78.28%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出23.84萬(wàn)元,占12.52%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(3)衛(wèi)生健康支出9.16萬(wàn)元,占4.81%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(4)住房保障支出8.35萬(wàn)元,占4.39%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出190.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出158.16萬(wàn)元,占83.04%,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金等;公用經(jīng)費(fèi)支出32.29萬(wàn)元,占16.96%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
本部門無(wú)公務(wù)車,無(wú)公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出。
本部門公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.27萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日,本部門無(wú)公務(wù)車,50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元,通用設(shè)備0萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物0萬(wàn)元,合計(jì)0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體績(jī)效開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金140.45萬(wàn)元???jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
部門整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
2022(年度) | ||||||
部門名稱 |
奉節(jié)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) |
職工實(shí)有人數(shù) |
10 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
鄧江席 |
聯(lián)系電話 |
15730594206 | |||
預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模(萬(wàn)元) |
資金來(lái)源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% | |
資金來(lái)源:(1)財(cái)政撥款 |
190.45 |
190.45 |
100% | |||
(2)其他資金 |
||||||
資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出 |
190.45 |
190.45 |
100% | |||
(2)項(xiàng)目支出 |
||||||
年度總體目標(biāo)及完成情況 |
年初工作計(jì)劃綜述 |
全面完成黨建工作任務(wù);落實(shí)機(jī)關(guān)過(guò)緊日子,保障高效運(yùn)轉(zhuǎn);深入推行科技特派員制度、“三區(qū)”科技人才服務(wù),提高服務(wù)水平,為群眾辦實(shí)事。 | ||||
全年完成情況綜述 |
提升科技創(chuàng)新能力。一是培育創(chuàng)新主體。推動(dòng)創(chuàng)新型企業(yè)蓬勃發(fā)展,壯大科技型中小微企業(yè)群體。新增科技型企業(yè)23家,總數(shù)達(dá)502家(在渝東北、渝東南排名第二)。建立高新技術(shù)企業(yè)培育庫(kù),有序開展培育服務(wù),預(yù)計(jì)新增高新技術(shù)企業(yè)6家,有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)達(dá)23家。二是發(fā)展創(chuàng)新平臺(tái)。圍繞臍橙、生物制藥、玻璃加工、新材料、中藥材等產(chǎn)業(yè),加強(qiáng)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè),推進(jìn)科技企業(yè)孵化器提檔升級(jí),新增市級(jí)科普基地1個(gè),有序推進(jìn)眾創(chuàng)空間、“星創(chuàng)天地”建設(shè),創(chuàng)新平臺(tái)總數(shù)達(dá)50個(gè)。三是匯聚科技人才。對(duì)接各級(jí)各類人才支持計(jì)劃,加強(qiáng)科技人才引進(jìn),從市內(nèi)外高等院校、科研院所等單位選派市級(jí)科技特派員30名、“三區(qū)”科技人才10名支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,選派70名縣級(jí)科技特派員服務(wù)145個(gè)村。 | |||||
分解目標(biāo)自評(píng) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評(píng)得分 |
投入管理指標(biāo)(30分) |
預(yù)算編審 |
編制完整性 |
完整率100% |
3.5 |
完整 |
3.5 |
編制準(zhǔn)確性 |
準(zhǔn)確率100% |
1.5 |
100% |
1.5 | ||
績(jī)效目標(biāo)管理 |
合格率95% |
2 |
合格率95% |
2 | ||
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
2 |
100% |
2 | |
公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
2 |
100% |
2 | ||
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
零結(jié)轉(zhuǎn) |
3 |
零結(jié)轉(zhuǎn) |
3 | |
預(yù)決算信息公開 |
預(yù)決算信息公開 |
完整及時(shí)公開 |
1.5 |
完整及時(shí)公開 |
1.5 | |
基礎(chǔ)信息完整性 |
100% |
1.5 |
100% |
1.5 | ||
預(yù)算管理 |
在職人員控制率 |
95.83% |
1.5 |
95.83% |
1.5 | |
管理制度健全性 |
健全 |
1.5 |
健全 |
1.5 | ||
資金使用合規(guī)性 |
合規(guī) |
2 |
合規(guī) |
2 | ||
公務(wù)卡理 |
公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
1 |
4.56% |
0.1 | |
政府采購(gòu)管理 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
3 |
100% |
3 | |
資產(chǎn)管理 |
管理制度健全性 |
100% |
1 |
100% |
1 | |
管理制度安全性 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(25分) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)際完成率 |
95% |
9 |
95% |
9 |
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% |
8 |
100% |
8 | |
時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
95% |
8 |
95% |
8 | |
成本指標(biāo) |
- |
- |
- |
- |
- | |
效果指標(biāo)(35分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
積極推進(jìn)科技金融 |
積極推進(jìn)科技金融 |
10 |
積極推進(jìn)科技金融 |
10 |
社會(huì)效益 |
確保單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
落實(shí)科技創(chuàng)新政策 |
10 |
落實(shí)科技創(chuàng)新政策 |
10 | |
生態(tài)效益 |
- |
- |
- |
- |
- | |
影響力 |
可持續(xù)性指標(biāo) |
管理制度持續(xù)可行 |
15 |
管理制度持續(xù)可行 |
15 | |
滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
10 |
≥95% |
10 |
分值合計(jì): |
100 |
99.1 |
?
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-56557235。
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