?一、部門基本情況
(一)主要職能。
負(fù)責(zé)民辦科研機(jī)構(gòu)、民營科技企業(yè)的認(rèn)定、審批、管理等工作,承擔(dān)科技型企業(yè)的認(rèn)定、審查、登記和動態(tài)管理等工作,負(fù)責(zé)科技開發(fā)項(xiàng)目的引進(jìn)與交流工作、科技成果的引進(jìn)與轉(zhuǎn)化等工作,組織制定實(shí)用技術(shù)中長期培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃,負(fù)責(zé)科技宣傳、科學(xué)技術(shù)與信息市場的管理及科技情報等工作,承擔(dān)全縣技術(shù)市場、技術(shù)交流、技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)學(xué)研合作和科技中介機(jī)構(gòu)管理服務(wù)等工作,負(fù)責(zé)組織橫向技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)信息傳遞等工作。
(二)機(jī)構(gòu)情況。
奉節(jié)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心、奉節(jié)縣大數(shù)據(jù)中心均為奉節(jié)縣科學(xué)技術(shù)局直屬事業(yè)單位。
(三)人員情況。
奉節(jié)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心事業(yè)編制5名,大數(shù)據(jù)中心事業(yè)編制6名,年末在編在崗合計9名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計223.25萬元,較上年增長17.2%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。支出總計223.25萬元,較上年增長17.2%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
2.收入情況。2023年度收入總計223.25萬元,較上年增長17.2%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
3.支出情況。2023年度支出合計223.25萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出193.8萬元,占86.8%;公用經(jīng)費(fèi)支出29.45萬元,占13.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計223.25萬元,較上年增長17.2%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入223.25萬元,較上年增長17.2%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出223.25萬元,較上年增長17.2%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出177.23萬元,占79.3%,較年初預(yù)算數(shù)增長13.5%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
(2)社會保障與就業(yè)支出26.8萬元,占12%,較年初預(yù)算數(shù)減少23.3%,主要原因:社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出9.7萬元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增長8.3%,主要原因:人員調(diào)動,經(jīng)費(fèi)增加。
(4)住房保障支出9.53萬元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少38.1%,主要原因:公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出223.25萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出193.8萬元,占86.8%,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金等;公用經(jīng)費(fèi)支出29.45萬元,占13.1%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,較年初預(yù)算差異-100%,主要原因:無接待事項(xiàng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。
本部門無公務(wù)車,無公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出。
本部門公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.45萬元,較上年減少8.7%,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門無公務(wù)車,50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,通用設(shè)備0萬元,家具、用具、裝具及動植物0萬元,合計0萬元。
(三)政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對部門整體績效開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng),涉及資金223.25萬元??冃гu價結(jié)果等次為“優(yōu)”。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表
部門整體績效自評表 | ||||||
2022(年度) | ||||||
部門名稱 |
奉節(jié)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個數(shù) |
職工實(shí)有人數(shù) |
9 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
胡艷 |
聯(lián)系電話 |
15730594206 | |||
預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模(萬元) |
資金來源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% | |
資金來源:(1)財政撥款 |
223.25 |
223.25 |
100% | |||
(2)其他資金 |
||||||
資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出 |
223.25 |
223.25 |
100% | |||
(2)項(xiàng)目支出 |
||||||
年度總體目標(biāo)及完成情況 |
年初工作計劃綜述 |
1.扎實(shí)推進(jìn)黨建工作。對標(biāo)新發(fā)展階段對基層黨建工作的新要求,圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展,推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè),嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,狠抓干部作風(fēng)建設(shè),持續(xù)強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)教育,推動干部能力素質(zhì)整體提升,以做“實(shí)”、創(chuàng)“優(yōu)”、提“效”高要求,打造機(jī)關(guān)黨建示范點(diǎn),積極探索有效模式,推動黨建工作和科技創(chuàng)新工作深度融合。2.加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),進(jìn)一步整合樓宇資源,拓展數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,完善、提升園區(qū)生產(chǎn)生活服務(wù)配套。打造好區(qū)域大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,加大招商引資力度,聚焦數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)處理等大數(shù)據(jù)上下游及周邊產(chǎn)業(yè),引進(jìn)更多知名企業(yè)到奉投資興業(yè),為打造西南地區(qū)數(shù)據(jù)標(biāo)注中心、電子商貿(mào)中心奠定基礎(chǔ)。與百度、騰訊等企業(yè)深入合作,打造一批大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。引進(jìn)培育大數(shù)據(jù)企業(yè)15家,新增大數(shù)據(jù)從業(yè)人員400人。3.推進(jìn)數(shù)據(jù)匯聚共享。進(jìn)一步推動新型智慧城市建設(shè),在民生服務(wù)、城市治理、政府管理、產(chǎn)業(yè)融合等領(lǐng)域取得新進(jìn)展,啟動“智能中樞”項(xiàng)目建設(shè)。4.加強(qiáng)科技企業(yè)培育。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,充分激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。5.強(qiáng)化科技創(chuàng)新服務(wù)。對現(xiàn)有創(chuàng)新平臺進(jìn)行提檔升級。圍繞油橄欖、肉牛等產(chǎn)業(yè),培育眾創(chuàng)空間、“星創(chuàng)天地”、市級科普基地等創(chuàng)新平臺。 | ||||
全年完成情況綜述 |
1.大力開展招商引資,推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至目前,已累計引進(jìn)44家大數(shù)據(jù)企業(yè)落戶奉節(jié),項(xiàng)目協(xié)議投資總額達(dá)29.05億元,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到1000余人。2.積極培育創(chuàng)新主體,壯大科技企業(yè)群體。已新增科技型企業(yè)110家,總數(shù)達(dá)612家,已超額完成年度目標(biāo)任務(wù),總數(shù)在渝東北排名第二。3.加強(qiáng)科技人才選派,助推產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。根據(jù)企業(yè)需求,選派科技人才,助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。4.推進(jìn)創(chuàng)新載體建設(shè),促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。新增登記技術(shù)市場成交合同額1610萬元,年度成交額比2022年增加33.33 %。5.宣傳落實(shí)創(chuàng)新政策,激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。宣傳推廣知識價值信用貸款,緩解企業(yè)融資難題。已為74家科技型企業(yè)發(fā)放知識價值信用貸款1.41億元,引導(dǎo)發(fā)放商業(yè)貸款1883萬元。6.開展科學(xué)普及活動,造濃科技創(chuàng)新氛圍。組織科普講解大賽,榮獲“第十屆重慶科普講解大賽優(yōu)秀組織獎”。7.推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè),推動數(shù)據(jù)匯聚共享。按照數(shù)字重慶建設(shè)“1361”整體框架布局,配合搭建“一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺”,支撐各級各系統(tǒng)各領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新。 | |||||
分解目標(biāo)自評 | ||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評得分 |
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
本單位年度工作實(shí)際完成率 |
100% |
5 |
100% |
5 |
預(yù)決算信息公開 |
個性指標(biāo)完成率 |
100% |
5 |
100% |
5 | |
共性指標(biāo)完成率 |
100% |
5 |
100% |
5 | ||
質(zhì)量指標(biāo) |
公務(wù)卡刷卡率 |
40 |
2 |
36.72 |
1.84 | |
固定資產(chǎn)利用率 |
95% |
2 |
95% |
2 | ||
管理制度健全性 |
優(yōu) |
2 |
優(yōu) |
2 | ||
績效目標(biāo)自評率 |
100% |
2 |
100% |
2 | ||
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
3 |
100% |
3 | ||
項(xiàng)目監(jiān)控到位率 |
100% |
2 |
100% |
2 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
3 |
100% |
3 | ||
在職人員控制率 |
95.8% |
3 |
95.8% |
3 | ||
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
2 |
100% |
2 | ||
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
0 |
2 |
0 |
2 | ||
資金使用合規(guī)性 |
優(yōu) |
3 |
優(yōu) |
3 | ||
時效指標(biāo) |
任務(wù)完成及時率 |
95% |
2 |
95% |
2 | |
信息公開及時率 |
100% |
2 |
100% |
2 | ||
成本指標(biāo) |
單位運(yùn)行人均成本降低率 |
0.5% |
5 |
0.5% |
5 | |
效果指標(biāo)(35分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
招商引資計劃任務(wù)完成率 |
100% |
5 |
100% |
5 |
社會效益 |
帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
優(yōu) |
5 |
優(yōu) |
5 | |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
優(yōu) |
15 |
優(yōu) |
15 | ||
生態(tài)效益 |
單位節(jié)能降耗 |
1.1 |
5 |
1.1 |
5 | |
可持續(xù)發(fā)展 |
內(nèi)控制度可持續(xù)性 |
優(yōu) |
10 |
優(yōu) |
9 | |
滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo) |
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95% |
10 |
95% |
10 |
分值合計: |
100 |
98.82 |
?
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
袁春夢??023-56557235。