一、部門基本情況。
(一)職能職責(zé)
1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。
2.統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。
3.貫徹落實(shí)國家、重慶市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。
4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。
5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。
11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)
12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。
13.承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作。
14.負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,除1個(gè)本級(jí)作為一級(jí)預(yù)算單位納入本部門2023年度決算編制,下屬二級(jí)預(yù)算10個(gè)事業(yè)及2個(gè)參公單位納入本部門2023年度決算編制。分別是奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心、奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、奉節(jié)縣植物病蟲害防治監(jiān)測中心、奉節(jié)縣畜牧業(yè)發(fā)展中心、奉節(jié)縣水產(chǎn)發(fā)展中心、奉節(jié)縣農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理中心、奉節(jié)縣農(nóng)村社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、奉節(jié)縣農(nóng)產(chǎn)品市場服務(wù)中心、奉節(jié)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校奉節(jié)縣分校(奉節(jié)縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心)、奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站。
二、部門決算情況說明。
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)20964.71萬元,支出總計(jì)20964.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加9268.64萬元,增長79.3%,主要原因是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金,主要是在耕地地力保護(hù)、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等項(xiàng)目。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)20964.71萬元,較上年決算數(shù)增加9268.64萬元,增長79.3%,主要原因是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金收入,主要是在耕地地力保護(hù)、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等項(xiàng)目收入。其中:財(cái)政撥款收入20964.71萬元,占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)20964.71萬元,較上年決算數(shù)增加9268.64萬元,增長79.3%,主要原因是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出,主要是在耕地地力保護(hù)、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等項(xiàng)目支出。其中:基本支出4426.13萬元,占21.1%;項(xiàng)目支出16538.58萬元,占78.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與上年持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20964.71萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9268.64萬元,增長79.3%。主要原因是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金,主要是在耕地地力保護(hù)、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等項(xiàng)目。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20964.71萬元,較上年決算數(shù)增加9268.64萬元,增長79.3%。主要原因是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金收入,主要是在耕地地力保護(hù)、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等項(xiàng)目收入。較年初預(yù)算數(shù)增加16715.04萬元,增長393.3%。主要原因一是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金,主要是在動(dòng)植物疫情防疫及控制、種糧大戶補(bǔ)貼補(bǔ)差、耕地地力保護(hù)資金、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、提升漁政執(zhí)法能力建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款貼息、康坪鶴峰片丘陵區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范等項(xiàng)目收入;二是增人增資等追加預(yù)算,主要是在死亡撫恤、清理規(guī)范公務(wù)員工資津補(bǔ)貼、增加原畜牧獸醫(yī)人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20964.71萬元,較上年決算數(shù)增加9268.64萬元,增長79.3%。主要原因是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出,主要是在耕地地力保護(hù)、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加16715.04萬元,增長393.3%。主要原因一是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出,主要是在動(dòng)植物疫情防疫及控制、種糧大戶補(bǔ)貼補(bǔ)差、耕地地力保護(hù)資金、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、提升漁政執(zhí)法能力建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款貼息、康坪鶴峰片丘陵區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范等項(xiàng)目支出;二是增人增資等追加預(yù)算,主要是在死亡撫恤、清理規(guī)范公務(wù)員工資津補(bǔ)貼、增加原畜牧獸醫(yī)人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出1.90萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.90萬元,增長100.0%,主要原因是財(cái)政追加超額績效工資指標(biāo),安排的教育支出指標(biāo)發(fā)放超額績效工資。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出1016.90萬元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加161.00萬元,增長18.8%,主要原因是增加死亡撫恤金、原畜牧獸醫(yī)人員健康休養(yǎng)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目。
(3)衛(wèi)生健康支出166.39萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.79萬元,下降3.9%,主要原因是在職人員減少,調(diào)減醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(4)農(nóng)林水支出19566.49萬元,占93.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加16630.15萬元,增長566.4%,一是增加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)支出,主要是在動(dòng)植物疫情防疫及控制、種糧大戶補(bǔ)貼補(bǔ)差、耕地地力保護(hù)資金、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、提升漁政執(zhí)法能力建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款貼息、康坪鶴峰片丘陵區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范等項(xiàng)目支出;二是增人增資等追加預(yù)算,主要是在死亡撫恤、清理規(guī)范公務(wù)員工資津補(bǔ)貼、增加原畜牧獸醫(yī)人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。
(5)住房保障支出213.02萬元,占1.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少71.23萬元,下降25.1%,主要原因是在職人員減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4426.13萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3885.12萬元,較上年決算數(shù)增加446.63萬元,增長13.0%,主要原因是職工工資政策性調(diào)整,補(bǔ)發(fā)2021年度超額績效工資,死亡撫恤、清理規(guī)范公務(wù)員工資津補(bǔ)貼等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金(退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)一次性補(bǔ)貼)。公用經(jīng)費(fèi)541.01萬元,較上年決算數(shù)減少70.69萬元,下降11.6%,主要原因是政策過“緊日子”,從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)65.46萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加12.24萬元,增長23.0%,主要原因是新購置公務(wù)用車一輛。較上年支出數(shù)增加20.43萬元,增長45.4%,主要原因是新購置公務(wù)用車一輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)車購置費(fèi)21.19萬元,主要用于奉節(jié)縣動(dòng)物疫病預(yù)防工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加21.19萬元,增長100.0%,主要原因是增加預(yù)算購置公車1輛。較上年支出數(shù)增加21.19萬元,增長100.0%,主要原因是增加預(yù)算購置公車1輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.01萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、動(dòng)物疫病預(yù)防、農(nóng)業(yè)政策宣傳等工作用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.99萬元,下降2.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。較上年支出數(shù)減少0.35萬元,下降0.9%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。
公務(wù)接待費(fèi)5.26萬元,主要用于接待市相關(guān)部門調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.96萬元,下降60.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,較上年支出數(shù)減少0.41萬元,下降7.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門無因公出國(境);公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為10輛;國內(nèi)公務(wù)接待84批次582人。2023年本部門人均接待費(fèi)90.41元,車均購置費(fèi)21.19萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.90萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)。
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出11.16萬元,較上年決算數(shù)減少1.07萬元,下降8.8%,主要原因是厲行節(jié)約,減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出37.66萬元,較上年決算數(shù)減少99.98萬元,下降72.6%,主要原因是項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)減少。?
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.66萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少31.93萬元,下降12.0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車9輛,無單價(jià)100.00萬元(含)以上專用設(shè)備。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額2211.01萬元,其中:政府采購貨物支出983.57萬元、政府采購服務(wù)支出1227.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額1811.15萬元,占政府采購支出總額的81.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1007.05萬元,占政府采購支出總額的45.6%。主要用于采購奉節(jié)縣第三次全國土壤普查表層樣點(diǎn)樣品檢測化驗(yàn)、油菜種子及油菜配套物資、奉節(jié)縣漁政AI預(yù)警處置系統(tǒng)指揮中心集成服務(wù)等項(xiàng)目。
五、預(yù)算績效管理情況說明。
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對整體88個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)88項(xiàng),涉及資金17160.24萬元。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
附件1:2023年奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)整體支出預(yù)算績效自評(píng)表;
附件2:奉節(jié)縣第三次全國土壤普查項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表;
附件3:2023年奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)表。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
附件4:2023年奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
本部門2023年度已完成所有績效目標(biāo)項(xiàng)目。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
奉節(jié)縣財(cái)政局委托第三方正在對我單位項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
張春林?? 023-56555157