一、部門基本情況
(一)職能職責
奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊以縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委的名義執(zhí)法,統(tǒng)一行使農(nóng)業(yè)領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。承擔全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法,配合開展有關(guān)交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標準規(guī)范。承擔農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能。承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。承擔漁業(yè)、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方面的執(zhí)法職能。承擔農(nóng)業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。承擔農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)執(zhí)法職能。指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。承擔農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解等工作。承擔與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應急工作。承擔農(nóng)業(yè)法律法規(guī)宣傳,從業(yè)人員的政策法規(guī)和技術(shù)培訓等工作。完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務。機構(gòu)情況。
(二)機構(gòu)設置
1.綜合科(法制科)。負責支隊日常運轉(zhuǎn)和重要事項督查督辦,承擔支隊文秘、檔案、保密、會務、執(zhí)法信息公開等工作。承擔支隊財務管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理、后勤保障等工作。承擔支隊黨建、群團、干部人事、離退休人員管理等工作。承擔支隊綜合性材料起草和綜合目標考核等工作。組織實施執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度、執(zhí)法案卷評查和評議考核制度、執(zhí)法公示制度、執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。組織協(xié)調(diào)有關(guān)專項執(zhí)法和委托行使的執(zhí)法工作。承擔支隊承辦案件的立案、審查、審核。督促指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。承擔農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與司法銜接相關(guān)工作。統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的宣傳教育、技術(shù)培訓、信訪、投訴舉報受理、糾紛調(diào)解等工作。統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應急指揮、調(diào)度、處置等工作。承擔支隊農(nóng)業(yè)執(zhí)法信息化建設工作。
2.執(zhí)法一大隊。承擔農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源保護監(jiān)管等方面的執(zhí)法職能;組織開展相關(guān)的專項執(zhí)法和委托行使的執(zhí)法工作。具體負責實施農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、植物新品種保護等種植業(yè)領(lǐng)域和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機食品、農(nóng)產(chǎn)品地理標志等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的行政執(zhí)法監(jiān)督檢查和行政處罰;依法開展全縣農(nóng)業(yè)植物檢疫執(zhí)法工作,查處農(nóng)業(yè)植物檢疫案件。完成交辦的其他任務。
3.執(zhí)法二大隊。承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。組織開展相關(guān)的專項執(zhí)法和委托行使的執(zhí)法工作。具體負責依法實施動物防疫、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物衛(wèi)生監(jiān)督等行政執(zhí)法工作;負責獸藥、飼料、飼料添加劑和種畜禽管理等行政執(zhí)法工作,負責畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理執(zhí)法工作;負責畜禽定點屠宰、屠宰企業(yè)肉品品質(zhì)檢驗(含“瘦肉精”)及病害畜禽無害化處理的監(jiān)督管理等行政執(zhí)法工作;協(xié)助行業(yè)主管部門開展畜禽屠宰統(tǒng)計及畜禽檢疫、肉品品質(zhì)檢驗憑證、印章的發(fā)放等工作。完成交辦的其他任務。
4.執(zhí)法三大隊。承擔漁業(yè)、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方面的執(zhí)法職能。組織開展相關(guān)的專項執(zhí)法和委托行使的執(zhí)法工作。具體負責漁業(yè)行政執(zhí)法檢查、漁業(yè)資源和漁業(yè)水域環(huán)境保護等執(zhí)法工作;負責有關(guān)漁業(yè)海事處理、漁港行政處理處罰;協(xié)助主管部門實施漁港管理、漁業(yè)資源費征收等工作。完成交辦的其他任務。
5.執(zhí)法四大隊。承擔農(nóng)業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。組織開展相關(guān)的專項執(zhí)法和委托行使的執(zhí)法工作。具體負責組織農(nóng)機安全大檢查,對違章駕駛、操作人員依法查處;協(xié)助主管部門對各種農(nóng)業(yè)機械及駕駛、操作人員的安全實施監(jiān)督管理;協(xié)助主管部門開展農(nóng)業(yè)機械的技術(shù)檢驗、注冊、牌證核發(fā);協(xié)助主管部門承辦農(nóng)機駕駛、操作人員考試、考核、審驗和發(fā)證,負責對農(nóng)機安全責任目標的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查;協(xié)助主管部門開展農(nóng)機事故統(tǒng)計分析,并提出防范措施,參與農(nóng)機重、特大事故的處理和責任認定。完成交辦的其他任務。
6.執(zhí)法五大隊。負責農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)管、農(nóng)民教育培訓機構(gòu)、土壤污染等方面執(zhí)法工作,承擔有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章賦予縣級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門在相關(guān)方面的行政處罰及與其相關(guān)的行政檢查、行政強制等職責;完成交辦的其他任務。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計807.50萬元,支出總計807.50萬元。收支較上年決算數(shù)增加53.52萬元,增長7.1%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加49.36萬元,衛(wèi)生健康支出增加2.47萬元,農(nóng)林水支出減少23.96萬元,住房保障支出增加25.66萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計807.50萬元,較上年決算數(shù)增加53.52萬元,增長7.1%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加49.36萬元,衛(wèi)生健康支出增加2.47萬元,農(nóng)林水支出減少23.96萬元,住房保障支出增加25.66萬元。其中:財政撥款收入807.50萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計807.50萬元,較上年決算數(shù)增加53.52萬元,增長7.1%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加49.36萬元,衛(wèi)生健康支出增加2.47萬元,農(nóng)林水支出減少23.96萬元,住房保障支出增加25.66萬元。其中:基本支出757.50萬元,占93.8%;項目支出50.00萬元,占6.2%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是我單位本年度不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計807.50萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加53.52萬元,增長7.1%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加49.36萬元,衛(wèi)生健康支出增加2.47萬元,農(nóng)林水支出減少23.96萬元,住房保障支出增加25.66萬元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入807.50萬元,較上年決算數(shù)增加53.52萬元,增長7.1%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加49.36萬元,衛(wèi)生健康支出增加2.47萬元,農(nóng)林水支出減少23.96萬元,住房保障支出增加25.66萬元。較年初預算數(shù)增加71.46萬元,增長9.7%。主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出807.50萬元,較上年決算數(shù)增加53.52萬元,增長7.1%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加49.36萬元,衛(wèi)生健康支出增加2.47萬元,農(nóng)林水支出減少23.96萬元,住房保障支出增加25.66萬元。較年初預算數(shù)增加71.46萬元,增長9.7%。主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是我單位本年度不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障和就業(yè)支出127.66萬元,占15.8%,較年初預算數(shù)增加9.34萬元,增長7.9%,主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。
(2)衛(wèi)生健康支出31.40萬元,占3.9%,較年初預算數(shù)增加0.98萬元,增長3.2%,主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。
(3)農(nóng)林水支出596.08萬元,占73.8%,較年初預算數(shù)增加59.14萬元,增長11.0%,主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。
(4)住房保障支出52.36萬元,占6.5%,較年初預算數(shù)增加1.99萬元,增長4.0%,主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出757.50萬元。其中:人員經(jīng)費633.68萬元,較上年決算數(shù)增加97.28萬元,增長18.1%,主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、 津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費123.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.83萬元,下降0.7%,主要原因是我單位本年度新進人員3名,退休職工4人。公用經(jīng)費用途主要包括.辦公費、差旅費、印刷費、維修費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等費用。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,主要用途用于本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計8.48萬元,較年初預算數(shù)減少0.12萬元,下降1.4%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)無增減,主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降0.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務車購置費0.00萬元,主要用于本單位2023年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費7.88萬元,主要用于各專項項目和縣內(nèi)文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.12萬元,下降1.5%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
公務接待費0.60萬元,主要用于接待市級各部門到我單位。費用支出較年初預算數(shù)無增減,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降10.5%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待9批次62人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費96.77元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.94萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.70萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。本年度培訓費支出7.43萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出123.83萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、勞務費、公務用車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.83萬元,下降0.7%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100.00萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額54.95萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出54.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0 %。主要用于采購奉節(jié)縣漁政AI預警處置系統(tǒng)指揮中心集成服務項目。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對9個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評9項,涉及資金1959.50萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0.00萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會二級預算單位,項目績效由主管部門統(tǒng)一公開。
2.績效自評報告或案例。
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會二級預算單位,項目績效由主管部門統(tǒng)一公開。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位沒有自評未完成年度績效目標的。
(三)重點績效評價結(jié)果。
本單位暫時沒有重點績效自評報告。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
楊玉玲??15923871263