一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1、?負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。
2、 負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
3、?負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
6、?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。
9、負(fù)責(zé)推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。
11?、負(fù)責(zé)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。
12、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
14、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
15、?負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作。
16、?負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。
17、?協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場(chǎng)黨建工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。
18、?完成市市場(chǎng)監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.機(jī)構(gòu)情況
奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、法制科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、風(fēng)險(xiǎn)管理科(縣食品藥品安全委員會(huì)辦公室秘書(shū)科)、食品安全監(jiān)督管理一科、食品安全監(jiān)督管理二科、藥品和醫(yī)療器械監(jiān)督管理科(不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)科)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督(認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科)、計(jì)量科和標(biāo)準(zhǔn)化管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、注冊(cè)和行政許可科、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、企業(yè)監(jiān)督管理科、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)科、廣告監(jiān)督管理科(綜合科)、機(jī)關(guān)黨委。
設(shè)立20個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所,依法或受委托承擔(dān)以下主要職責(zé):宣傳、貫徹、實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策、規(guī)劃;依法辦理市場(chǎng)主體的注冊(cè)登記、備案;承辦縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托的食品藥品安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全等日常監(jiān)督管理、檢查、整治等任務(wù);承辦違反市場(chǎng)監(jiān)督管理法律法規(guī)的簡(jiǎn)易程序案件,承擔(dān)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局指派的一般程序處罰案件;根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章授權(quán),以自己的名義實(shí)施行政處罰;受理轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)者的咨詢、投訴和舉報(bào),調(diào)解職責(zé)內(nèi)的消費(fèi)糾紛,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益;參與市場(chǎng)監(jiān)管突發(fā)事件的應(yīng)急處置,協(xié)助完成大型活動(dòng)保障任務(wù);法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)或上級(jí)交辦的任務(wù)。
設(shè)立奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì),實(shí)行“局隊(duì)合一”體制,由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理。
2.人員情況
奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政編制125名(其中,局機(jī)關(guān)行政編制44名,派出機(jī)構(gòu)行政編制81名)。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名(含機(jī)關(guān)黨委專職副書(shū)記兼機(jī)關(guān)黨委辦公室主任1名),派出機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)37名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制9名,按照“出一減一”的原則實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。行政執(zhí)法編制22名。我局現(xiàn)在實(shí)有在編人數(shù)141人,其中行政在編人員110人,行政執(zhí)法在編人員22人,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)在編人員9人。
?
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4340.61萬(wàn)元,支出總計(jì)4340.61萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少38.78萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是1、公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元,2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4340.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少38.78萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是1、公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元,2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。其中:財(cái)政撥款收入4340.61萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4340.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少38.78萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是1、公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元,2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。其中:基本支出3830.46萬(wàn)元,占88.3%;項(xiàng)目支出510.15萬(wàn)元,占11.8%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4340.61萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少38.78萬(wàn)元,下降0.9%。主要原因是1、公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元,2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4340.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少38.78萬(wàn)元,下降0.9%。主要原因是:1、公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元,2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加399.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.1%。主要原因是年中增加了項(xiàng)目資金2021年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)211.85萬(wàn)元、2022年度高價(jià)值發(fā)明專利補(bǔ)助資金15.5萬(wàn)元、2023年縣級(jí)食品抽檢經(jīng)費(fèi)99.5萬(wàn)元、增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金93.3萬(wàn)元,市場(chǎng)秩序執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,年中減少了人員經(jīng)費(fèi)31.51萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)19.58萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4340.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少38.78萬(wàn)元,下降0.9%。主要原因是1、公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元,2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加399.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.1%。主要原因是年中增加了項(xiàng)目資金2021年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)211.85萬(wàn)元、2022年度高價(jià)值發(fā)明專利補(bǔ)助資金15.5萬(wàn)元、2023年縣級(jí)食品抽檢經(jīng)費(fèi)99.5萬(wàn)元、增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金93.3萬(wàn)元,市場(chǎng)秩序執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,年中減少了人員經(jīng)費(fèi)31.51萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)19.58萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2818.84萬(wàn)元,占64.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.2%,主要原因是年中增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金93.3萬(wàn)元,市場(chǎng)秩序執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,2023年縣級(jí)食品抽檢經(jīng)費(fèi)99.5萬(wàn)元、年中減少了人員工資福利支出169.69萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)19.58萬(wàn)元。
(2)科學(xué)技術(shù)支出227.35萬(wàn)元,占5.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加227.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2023年發(fā)放了2021年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)資金211.85萬(wàn)元、2022年度高價(jià)值發(fā)明專利補(bǔ)助資金15.5萬(wàn)元。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出881.71萬(wàn)元,占20.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加121.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.0%,主要原因是增加了一次性撫恤金90.7萬(wàn)元、一次性退休補(bǔ)助資金26.07萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.06萬(wàn)元、年中減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.36萬(wàn)元、減少離退休健康休養(yǎng)費(fèi)3.07萬(wàn)元。
(4)衛(wèi)生健康支出150.56萬(wàn)元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%,主要原因是年中增加了新進(jìn)人員和人員增資部分的醫(yī)療保險(xiǎn)。
(5)住房保障支出262.15萬(wàn)元,占6.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.0%,主要原因是年中增加了新進(jìn)人員和人員增資部分的住房公積金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3830.46萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3219.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加248.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.4%,主要原因是職工社保繳納基數(shù)和公積金繳納基數(shù)增加了。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、社保費(fèi)用支出、住房公積金支出、離退休健康休養(yǎng)支出、一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金支出。公用經(jīng)費(fèi)610.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少85.69萬(wàn)元,下降12.3%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至人均2.5萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)62.68萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少37.32萬(wàn)元,下降37.3%,主要原因是規(guī)范了車輛使用管理,在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.21萬(wàn)元,下降4.9%,主要原因是規(guī)范了車輛使用管理,在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1、2023年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
2、2023年度本部門(mén)?未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
3、?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.9萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車輛燃料費(fèi)、公務(wù)車輛維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、洗車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少34.10萬(wàn)元,下降35.5%,主要原因是規(guī)范了車輛使用管理,在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.19萬(wàn)元,下降4.9%,主要原因是規(guī)范了車輛使用管理,在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4、?公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元,主要用于接待涉疫物資專項(xiàng)檢查小組一行5人、接待重慶西南知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司一行4人、接待湖北省長(zhǎng)陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管局一行4人、長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)危巖地災(zāi)應(yīng)急演練觀摩嘉賓6人、渝中市場(chǎng)監(jiān)管局6人、四星所創(chuàng)建6人、案件評(píng)查16人等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬(wàn)元,下降80.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《重慶市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《重慶市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為24輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次59人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)132.15元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元,下降17.9%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子要求,減少會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.62萬(wàn)元,下降32.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子要求,減少部分培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出610.78萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少85.69萬(wàn)元,下降12.3%,主要原因是人均3萬(wàn)元減少至人均2.5萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛24輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額264.2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出189.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額189.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的71.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額189.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的71.6 %。主要用于采購(gòu)食品及食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升工程的快檢設(shè)備189.2萬(wàn)元,采購(gòu)2023年縣級(jí)食品安全抽檢75萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)19項(xiàng),涉及資金824.954萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0.00萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)表
取數(shù)時(shí)點(diǎn): |
二上審核數(shù) | |||||||||
部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
預(yù)算年度:2023 | ||||||||||
預(yù)算(單位)名稱: |
139-奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
狀態(tài):績(jī)效審核已審 | ||||||||
總體資金情況(萬(wàn)元) |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
4111.48 |
4051.48 |
4051.48 |
|
|
60.00 |
60.00 |
|
| ||
部 |
整體績(jī)效目標(biāo) |
(一)負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理;(二)負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào);(三)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理;(四)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理;(五)負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理;(六)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;(七)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理;(八)負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè);(九)負(fù)責(zé)推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè);(十)負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序;(十一)負(fù)責(zé)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作;(十二)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作;(十三)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作;(十四)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗(yàn)檢測(cè)工作;(十五)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作;(十六)負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作;(十七)協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場(chǎng)黨建工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作;(十八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 | ||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) |
績(jī)效指標(biāo)值 |
績(jī)效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
本單位年度工作實(shí)際完成率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||
個(gè)性指標(biāo)完成率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
共性指標(biāo)完成率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
公務(wù)卡刷卡率 |
≥ |
40 |
% |
2 | |||||
固定資產(chǎn)利用率 |
≥ |
95 |
% |
2 | ||||||
管理制度健全性 |
定性 |
優(yōu) |
|
2.5 | ||||||
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)率 |
= |
100 |
% |
2 | ||||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
= |
100 |
% |
3 | ||||||
項(xiàng)目監(jiān)控到位率 |
= |
100 |
% |
2 | ||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
3 | ||||||
在職人員控制率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||||||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
2 | ||||||
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
= |
0 |
% |
2 | ||||||
資金使用合規(guī)性 |
定性 |
優(yōu) |
|
2.5 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) |
任務(wù)完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
2 | |||||
信息公開(kāi)及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
2 | ||||||
成本指標(biāo) |
|
單位運(yùn)行人均成本降低率 |
≥ |
0.5 |
% |
5 | ||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
財(cái)政收入計(jì)劃任務(wù)完成率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||
招商引資計(jì)劃任務(wù)完成率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
爭(zhēng)取專項(xiàng)資金計(jì)劃任務(wù)完成率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
社會(huì)效益 |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
優(yōu) |
|
5 | |||||
提升市場(chǎng)監(jiān)管效益 |
定性 |
優(yōu) |
|
3 | ||||||
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu) |
|
4 | ||||||
有效保障消費(fèi)者合法權(quán)益 |
定性 |
優(yōu) |
|
3 | ||||||
生態(tài)效益 |
|
單位節(jié)能降耗 |
≥ |
1 |
% |
5 | ||||
可持續(xù)發(fā)展 |
|
內(nèi)控制度可持續(xù)性 |
定性 |
優(yōu) |
|
5 | ||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
≥ |
95 |
% |
5 | |||
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
|
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
≥ |
95 |
% |
5 | ||||
其他說(shuō)明 |
111 | |||||||||
?
(2)項(xiàng)目績(jī)效表
詳見(jiàn)附件
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接 待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
鄔正清?? 023-56556013?
?