??? 一、部門基本情況
(一)職能職責(zé):
依照國(guó)家法律、法規(guī)、政策和計(jì)劃,擬定全縣的統(tǒng)計(jì)工作方案,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和本縣調(diào)查制度,貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
會(huì)同有關(guān)部門組織重大的國(guó)情、國(guó)力、市情、市力、縣情、縣力普查和專項(xiàng)調(diào)查;統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)全縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;搜集、匯總、整理全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向重慶市或國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和縣委、縣政府提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;接受各部門和個(gè)人的咨詢或委托調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料。
??建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息工程自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系(包括基層統(tǒng)計(jì)人員和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè))。
? 依法對(duì)各單位組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記;每年定期考核評(píng)價(jià)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和部門或企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。
? 受重慶市統(tǒng)計(jì)局委托,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部的培訓(xùn)、教育工作。
?依照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作。
?承辦縣政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室(政策法規(guī)科)、綜合核算科、投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)科、奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì),核定編制17人(其中:行政編制10人、行政工勤1人,參公事業(yè)編制6人,),全年平均在職職工(含聘用)18人,退休職工4人。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
?本部門2018年度收入620.81萬(wàn)元,支出總計(jì)620.81萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收入增長(zhǎng)30.52萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.17%,主要原因是增資等人員經(jīng)費(fèi)增加。支出減少了5.84萬(wàn)元,減少了0.09%,主要原因是三農(nóng)普查、其他專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、“四上”企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)任務(wù)支出減少。
本部門2018年度當(dāng)年收入合計(jì)620.81萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入620.81萬(wàn)元。
本部門2018年度支出合計(jì)620.81萬(wàn)元,其中:基本支出241.95萬(wàn)元,占38.97%;項(xiàng)目支出377.27萬(wàn)元,占61.03%。
本部門2018年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?本部門2018年度財(cái)政撥款收入620.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.17%。主要原因是主要原因是增資等人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加389.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)167.97%。主要因素是追加第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),“四上”企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),重慶市財(cái)政局下達(dá)2018年市級(jí)轉(zhuǎn)移支付及當(dāng)年增資等經(jīng)費(fèi)。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出620.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.84萬(wàn)元,減少了0.09%。主要原因是第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查、市級(jí)抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)支出、四上企業(yè)補(bǔ)助等減少。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出564.80萬(wàn)元,占90.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加383.12萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是三農(nóng)普查、其他專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等專項(xiàng)任務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加,其次是增資等人員經(jīng)費(fèi)增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出35.03萬(wàn)元,衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.26萬(wàn)元,住房保障支出10.13萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出241.95萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)210.24萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休人員費(fèi)用、住房公積金、公車改革補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)31.71萬(wàn)元,較上年減少8.7萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公、印刷、水電、郵電通訊、維護(hù)、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)、交通等費(fèi)用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2018年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.07萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.04萬(wàn)元,一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)略有下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年公務(wù)用車保有量上半年為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次,52人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人; 2018年本部門人均接待費(fèi)71元,車均維護(hù)費(fèi)3.7萬(wàn)元。無(wú)因公出國(guó)(境)人員。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.71萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水、電費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
本部門2017年末實(shí)有車輛1輛,屬一般公務(wù)用車。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門較大額度資料印刷及宣傳廣告制作、委托三方機(jī)構(gòu)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查等已全部納入政府采購(gòu),當(dāng)年無(wú)工程支出項(xiàng)目。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。
2018年本部門沒(méi)有編制績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,亦未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
五、專業(yè)名詞解釋。
政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:?023-56557106