一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
依照國(guó)家法律、法規(guī)、政策和計(jì)劃,擬定全縣的統(tǒng)計(jì)工作方案,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和本縣調(diào)查制度,貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
會(huì)同有關(guān)部門組織重大的國(guó)情、國(guó)力、市情、市力、縣情、縣力普查和專項(xiàng)調(diào)查;統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)全縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;搜集、匯總、整理全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向重慶市或國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和縣委、縣政府提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;接受各部門和個(gè)人的咨詢或委托調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料。
建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息工程自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系(包括基層統(tǒng)計(jì)人員和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè))。
依法對(duì)各單位組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記;每年定期考核評(píng)價(jià)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和部門或企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。
受重慶市統(tǒng)計(jì)局委托,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部的培訓(xùn)、教育工作。
依照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作。
????承辦縣政府交辦的其他工作。
??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
??奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)局核定編制17人,其中:行政編制9人、行政工勤1人,參公事業(yè)編制4人,事業(yè)編制3人,年末實(shí)有在編在職職工14人,退休職工5人。本單位機(jī)構(gòu)有:辦公室(政策法規(guī)科),綜合核算科,投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)科,工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)科,奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)。
??(三)單位構(gòu)成
??辦公室:綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常政務(wù);負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、接待、文印工作;負(fù)責(zé)政工人事工作;負(fù)責(zé)青年、婦女、計(jì)生、關(guān)協(xié)工作;負(fù)責(zé)文件資料撰寫、檔案整理、查閱、保管工作;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、實(shí)物管理工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全、衛(wèi)生、車輛管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證管理和統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格人員繼續(xù)教育工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)宣傳教育工作。負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)考核統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、核算和統(tǒng)計(jì)調(diào)研分析工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)“兩綱監(jiān)測(cè)”調(diào)查統(tǒng)計(jì)工;負(fù)責(zé)為民辦實(shí)事統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)全面小康社會(huì)建設(shè)監(jiān)測(cè)工作。
業(yè)務(wù)二科:負(fù)責(zé)組織實(shí)施全省批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、商品市場(chǎng)運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);綜合整理和提供外貿(mào)、外資、旅游、物流等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估;組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作;進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
業(yè)務(wù)一科:負(fù)責(zé)組織實(shí)施全省能源、資源、環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);組織實(shí)施對(duì)全縣主要耗能行業(yè)節(jié)能和重點(diǎn)耗能企業(yè)能源使用、節(jié)約以及資源循環(huán)利用狀況的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè);建立全縣綠色發(fā)展指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度;配合有關(guān)部門開(kāi)展節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核、生態(tài)文明考核、污染物總量減排考核、應(yīng)對(duì)氣候變化考核;對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估;組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作;進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì):負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)調(diào)查;組織開(kāi)展縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況調(diào)查;組織實(shí)施和開(kāi)展住戶調(diào)查(包括農(nóng)村、城鎮(zhèn)住戶家庭基本情況、收入、支出、消費(fèi)、投資、生產(chǎn)等調(diào)查),畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查,縣級(jí)農(nóng)產(chǎn)量抽樣調(diào)查,農(nóng)作物面積遙感測(cè)量工作;承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查任務(wù)。
奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì):依法對(duì)各單位組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記;每年定期考核評(píng)價(jià)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和部門或企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)行政執(zhí)法檢查和統(tǒng)計(jì)違法案件查處工作;負(fù)責(zé)接受統(tǒng)計(jì)違法行為舉報(bào)和核實(shí)查處工作。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)833.32萬(wàn)元,支出總計(jì)833.32萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加207.45萬(wàn)元、 增長(zhǎng)33.1%,主要原因是人員及七人普經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2020 年度收入合計(jì)833.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加209.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.5%,主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入?833.32萬(wàn)元,占?100%;事業(yè)收入?0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入?0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入?0.00萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2020 年度支出合計(jì)833.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加207.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.1%,主要原因 是七人普經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出?334.52萬(wàn)元,占40.1%;項(xiàng)目支出?498.80萬(wàn)元,占59.9%;經(jīng)營(yíng)支出?0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配?0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因 是2020年度年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)833.32萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 增加207.45萬(wàn) 元,增長(zhǎng)33.1%。主要原因是人員及七人普經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入833.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加209.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.5%。主要原因 是人員及七人普經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù) 增加554.26萬(wàn) 元,增長(zhǎng)198.6%。主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出833.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加207.45萬(wàn) 元,增長(zhǎng)33.1%。主要原因是人員及七人普經(jīng)費(fèi)增加。 較年初預(yù)算數(shù) 增加554.26萬(wàn) 元,增長(zhǎng)198.6%。主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%,主要原因是本年度年末沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1) 一般公共服務(wù)支出752.94萬(wàn)元,占?90.4%,較年初預(yù)算數(shù) 增加533.93萬(wàn) 元,增長(zhǎng)243.8%,主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。
(2) 社會(huì)保障與就業(yè)支出54.25萬(wàn)元,占?6.5%,較年初預(yù)算數(shù) 增加20.33萬(wàn) 元,增長(zhǎng)60%,主要原因是初預(yù)算數(shù)做減少。
(3) 衛(wèi)生健康支出13.64萬(wàn)元,占1.6%,較 年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0%,主要原因是年初沒(méi)有做預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
??2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出334.52萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)275.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù) 增加79.22萬(wàn) 元,增長(zhǎng)40.3%,主要原因是在職人員津補(bǔ)貼和退休人員生活補(bǔ)助增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員津補(bǔ)貼增加61.02萬(wàn)元,退休人員生活補(bǔ)助增加18.2萬(wàn)元。 公用經(jīng)費(fèi)58.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元,下降0.2%,主要原因 是水電費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要電費(fèi)減少0.09萬(wàn)元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
??2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入?0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因 是本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年支出?0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因 是本部門2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,主要是本部門2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.46萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降18%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。 較上年支出數(shù)減少6.56萬(wàn) 元,下降72.7%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是2020年度本部門沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。 費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%, 主要原因是2020年度本部門沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù) 增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%,主要原因是2020年度本部門沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是2020年度本部門沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。 費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%, 主要原因是2020年度本部門沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù) 增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%,主要原因是2020年度本部門沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元,主要用于各專項(xiàng)項(xiàng)目和縣內(nèi)文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn) 元,下降4%, 主要原因是年初預(yù)算少做。較上年支出數(shù) 減少6.74萬(wàn) 元,下降77.8%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元,主要用于接待是市級(jí)各部門到我局次數(shù)減少。 費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬(wàn) 元,下降45%, 主要原因是年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù) 增加0.19萬(wàn) 元,增長(zhǎng)52.8%,主要原因是上年公務(wù)接待費(fèi)少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020 年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0 輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次50人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批 次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)109.60元,車均 購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.68萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要原因?yàn)槭屑?jí)部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn) 元,下降0.2%,主要原因是上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較多。
本 年度會(huì)議費(fèi)支出3.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因 是上年沒(méi)有會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?16.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.91萬(wàn)元,下降63.9%,主要原因 是上年培訓(xùn)較多。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截 至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要 領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí) 勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用 車0輛,與上年持平。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020 年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額?0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的?%。2020 年度本部門沒(méi)有政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體有評(píng)價(jià)和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金20.41萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,對(duì)單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)較好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表(見(jiàn)附件)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門暫時(shí)沒(méi)有績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門暫時(shí)沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)報(bào)告
六、專業(yè)名詞解釋
(一)撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(七)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(八)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(九)其他收入: 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(十)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(十一)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(十二)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十六)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十七)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(二十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(二十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:彭建國(guó),聯(lián)系電話:56557106