重慶市奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)局
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
依照國(guó)家法律、法規(guī)、政策和計(jì)劃,擬定全縣的統(tǒng)計(jì)工作方案,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和本縣調(diào)查制度,貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織重大的國(guó)情、國(guó)力、市情、市力、縣情、縣力普查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查;統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)全縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;搜集、匯總、整理全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向重慶市或國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和縣委、縣政府提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議;接受各部門(mén)和個(gè)人的咨詢(xún)或委托調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料。
建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息工程自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系(包括基層統(tǒng)計(jì)人員和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè))。依法對(duì)各單位組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記;每年定期考核評(píng)價(jià)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和部門(mén)或企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。?受重慶市統(tǒng)計(jì)局委托,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部的培訓(xùn)、教育工作。?依照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
????奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)局核定編制18人,其中:行政編制9人、行政工勤1人、參公編制4人,事業(yè)編制4人,年末實(shí)有在編在職工16人,退休職工4人。本單位機(jī)構(gòu)有:辦公室(政策法規(guī)科)、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。
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二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2060.4萬(wàn)元,支出總計(jì)2060.4萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1227.08萬(wàn)元、增長(zhǎng)147.25%,主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。
2.?收入情況。2021年度收入合計(jì)2060.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1227.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)147.25%,主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入 2060.4萬(wàn)元,占100%
3.?支出情況。2021 年度支出合計(jì)2060.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1227.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)147.25%,主要原因 是七人普經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出 出 332.27萬(wàn)元,占16.63%;項(xiàng)目支出1728.13萬(wàn)元,占83.37%;經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元。此外,結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因 是2021年度年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2060.4萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1227.08萬(wàn) 元,增長(zhǎng)147.25%。主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)及人員增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2060.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1227.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)147.25%。主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1736.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)535.71%。主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2060.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1227.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)147.25%。主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1736.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)535.71%。主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。?
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021 年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是本年度年末沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1) 一般公共服務(wù)支出1057.14萬(wàn)元,占 51.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加800.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)312.14%,主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。
(2) 社會(huì)保障與就業(yè)支出42.29萬(wàn)元,占2.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.86%,主要原因是人員增加。
(3) 衛(wèi)生健康支出15.51萬(wàn)元,占0.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%。
(4)資源勘探信息等支出930.89萬(wàn)元,占45.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加930.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)增加。
(5)住房保障支出14.58萬(wàn)元,占0.72%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.07%,主要原因是人員增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出332.27萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)263.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.66萬(wàn) 元,下降4.59%,主要原因是撫恤金減少18.9萬(wàn)元,伙食補(bǔ)助增加5萬(wàn)元。?人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)69.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.74%,主要原因是開(kāi)展人口普查 ,其他交通費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
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三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.46萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降18%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。?
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元, 費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%。與上年決算數(shù)相比,基本持平。主要原因是2021年度本部門(mén)沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元, 費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,與上年決算數(shù)相比,基本持平。主要原因是2021年度本部門(mén)沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元,主要用于各專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目和縣內(nèi)文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出與上年決算數(shù)相比,基本持平。較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降4%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)各部門(mén)到我局工作。 費(fèi)用支出與上年決算數(shù)相比,基本持平。較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬(wàn) 元,下降45%。主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0 輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次40人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批 次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)137元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。
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四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.09萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。較上年決算數(shù)增加10.41萬(wàn) 元,增長(zhǎng)17.74%,主要原因是開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查,人數(shù)增多,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增多。
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出23.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20萬(wàn)元,增長(zhǎng)623%,主要原因開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查,會(huì)議增多。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出 86.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加70萬(wàn)元,增長(zhǎng)413.95%,主要原因開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查,培訓(xùn)增多。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截 至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要 領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí) 勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用 車(chē)0輛,與上年持平。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021 年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%。2021年度我單位沒(méi)有政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
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五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體有評(píng)價(jià)和5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金1654.29萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,對(duì)單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)較好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表(見(jiàn)附件)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)報(bào)告
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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉冬艷 ?????聯(lián)系電話:56557868
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