重慶市奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
依照國(guó)家法律、法規(guī)、政策和計(jì)劃,擬定全縣的統(tǒng)計(jì)工作方案,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和本縣調(diào)查制度,貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織重大的國(guó)情、國(guó)力、市情、市力、縣情、縣力普查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查;統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)全縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;搜集、匯總、整理全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向重慶市或國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和縣委、縣政府提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議;接受各部門(mén)和個(gè)人的咨詢(xún)或委托調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料。
建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息工程自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系(包括基層統(tǒng)計(jì)人員和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè))。依法對(duì)各單位組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記;每年定期考核評(píng)價(jià)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和部門(mén)或企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。?受重慶市統(tǒng)計(jì)局委托,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部的培訓(xùn)、教育工作。?依照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
?奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))核定編制14人,其中:行政編制9人、行政工勤1人、參公編制4人,年末實(shí)有在編在職工12人,退休職工4人。本單位機(jī)構(gòu)有:辦公室(政策法規(guī)科)、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)600.75萬(wàn)元,支出總計(jì)600.75萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,459.65萬(wàn)元,下降70.8%,主要原因是七人普結(jié)束,經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)600.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,459.65萬(wàn)元,下降70.8%,主要原因是七人普結(jié)束,經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入600.75萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)600.75萬(wàn)元,較上年決算減少1,459.65萬(wàn)元,下降70.8%,主要原因是七人普結(jié)束,經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出301.04萬(wàn)元,占50.1%;項(xiàng)目支出299.71萬(wàn)元,占49.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是2022年度年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)600.75萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,459.65萬(wàn)元,下降70.8%。主要原因是七人普結(jié)束,經(jīng)費(fèi)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入600.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,459.65萬(wàn)元,下降70.8%。主要原因七人普結(jié)束,經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加167.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.8%。主要原因是增加新入庫(kù)“四上”企業(yè)一次性補(bǔ)貼。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出600.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,459.65萬(wàn)元,下降70.8%。主要原因是七人普結(jié)束,經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加167.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.8%。主要原因是增加新入庫(kù)“四上”企業(yè)一次性補(bǔ)貼。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是本年度年末沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出390.44萬(wàn)元,占65%,較年初預(yù)算數(shù)增加167.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.4%,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出34.52萬(wàn)元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(3)衛(wèi)生健康支出13.30萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(4)資源勘探信息等支出150.00萬(wàn)元,占25%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(5)住房保障支出12.50萬(wàn)元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出301.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)262.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)38.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少30.96萬(wàn)元,下降44.8%,主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.92萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬(wàn)元,下降52%。較上年支出數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降22%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),2022年未安排人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是2022年度本部門(mén)沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。主要原因是2022年度本部門(mén)沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元,主要用于各專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目和縣內(nèi)文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬(wàn)元,下降52%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降%。較上年支出數(shù)減少0.55萬(wàn)元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.21萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2022年七人普結(jié)束,會(huì)議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少84.91萬(wàn)元,下降97.7%,主要原因是2022年七人普結(jié)束,培訓(xùn)費(fèi)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.13萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少30.96萬(wàn)元,下降44.8%,主要原因是七人普結(jié)束,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位沒(méi)有政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局部門(mén)整體和5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金299.71萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,對(duì)單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)較好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
?
部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
(?2022年度) | ||||||||
部門(mén)名稱(chēng) |
奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)局(本級(jí)) |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) |
3個(gè) |
職工實(shí)有人數(shù) |
共12人:行政7人,參公4人,工勤1人 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
黃木艷 |
聯(lián)系電話 |
| |||||
預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模(萬(wàn)元) |
資金來(lái)源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% | |||
資金來(lái)源:(1)財(cái)政撥款 |
432.86 |
167.89 |
600.75 |
100 | ||||
(2)其他資金 |
||||||||
資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出 |
282.86 |
18.18 |
301.04 |
100 | ||||
(2)項(xiàng)目支出 |
150 |
149.71 |
299.71 |
100 | ||||
年度總 具體目標(biāo) ?????及完成情況 |
年初工作 計(jì)劃綜述 |
堅(jiān)持黨對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。推進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)。深入推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化。精心組織實(shí)施,扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)工作。一是有序開(kāi)展五經(jīng)普前期籌備工作。二是全面完成企業(yè)電子統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬工作。三是完成統(tǒng)計(jì)造假不收手不收斂問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)糾治工作。夯實(shí)基層基礎(chǔ)。強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)部門(mén)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),不斷提高各行業(yè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的整體能力和水平。加強(qiáng)名錄庫(kù)管理維護(hù)。 | ||||||
全年完成 情況綜述 |
按照縣委及縣統(tǒng)計(jì)局黨組、黨支部的有關(guān)要求,全面完成黨建工作任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)管理各項(xiàng)規(guī)章制度,進(jìn)一步規(guī)范辦公室運(yùn)行、財(cái)務(wù)管理、請(qǐng)銷(xiāo)假制度、平時(shí)考核等流程和方式,提高機(jī)關(guān)管理效能。深入推進(jìn)業(yè)務(wù)工作規(guī)范化。按照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和各專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)要求,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量和統(tǒng)計(jì)工作的權(quán)威性。要加強(qiáng)上報(bào)數(shù)據(jù)審核把關(guān),防止出現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)前低后高、增速異常波動(dòng)、數(shù)據(jù)間邏輯不符等現(xiàn)象,不斷提高報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量。加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)常態(tài)化溝通,定期開(kāi)展企業(yè)法人信息核實(shí)比對(duì)工作。加強(qiáng)在庫(kù)“四上”企業(yè)管理。加強(qiáng)對(duì)部門(mén)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),不斷提高各行業(yè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的整體能力和水平。根據(jù)現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)制度和方法,制作各專(zhuān)業(yè)通俗易懂的指導(dǎo)讀本,力求讓行業(yè)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)人員熟悉核算方法、掌握關(guān)鍵重點(diǎn),有的放矢開(kāi)展工作。 | |||||||
分解目標(biāo)自評(píng) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評(píng)得分 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)際完成率 |
100% |
8 |
100% |
8 | ||
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% |
7 |
100% |
7 | |||
時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
100% |
5 |
100% |
5 | |||
成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≤5% |
5 |
≤5% |
5 | |||
履職效能 |
數(shù)量指標(biāo) |
個(gè)性指標(biāo)完成率 |
100% |
5 |
100% |
5 | ||
公務(wù)卡刷卡率 |
≥40% |
1 |
10% |
0 | ||||
公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||||
共性指標(biāo)完成率 |
100% |
5 |
100% |
5 | ||||
固定資產(chǎn)利用率 |
≥95% |
1 |
≥95% |
1 | ||||
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||||
項(xiàng)目監(jiān)控到位率 |
≥90% |
3 |
≥90% |
3 | ||||
項(xiàng)目開(kāi)工率 |
≥90% |
3 |
≥90% |
3 | ||||
項(xiàng)目評(píng)價(jià)完成率 |
100% |
2 |
100% |
2 | ||||
項(xiàng)目完工率 |
100% |
2 |
100% |
2 | ||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||||
在職人員控制率 |
≥85% |
1 |
≥85% |
1 | ||||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
≥90% |
1 |
≥90% |
1 | ||||
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
0 |
1 |
0 |
1 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) |
管理制度健全性 |
≥90% |
1 |
≥90% |
1 | |||
績(jī)效目標(biāo)合格率 |
≥98% |
1 |
≥98% |
1 | ||||
信息公開(kāi)完整率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||||
預(yù)算編制完整率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||||
預(yù)算編制準(zhǔn)確率 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||||
資金使用合規(guī)性 |
100% |
1 |
100% |
1 | ||||
時(shí)效指標(biāo) |
信息公開(kāi)及時(shí)率 |
100% |
1 |
100% |
1 | |||
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
單位運(yùn)行人均成本變化 |
≤100% |
5 |
≤100% |
5 | ||
社會(huì)效應(yīng) |
社會(huì)效益 |
帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
良 |
5 |
良 |
5 | ||
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
良 |
5 |
良 |
5 | ||||
生態(tài)效益 |
單位節(jié)能減排 |
100% |
5 |
100% |
5 | |||
可持續(xù)發(fā)展能力 |
可持續(xù)發(fā)展能力 |
管理制度可持續(xù)性 |
良 |
5 |
良 |
5 | ||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥98% |
10 |
≥98% |
10 | ||
管理效率 |
管理效率 |
管理效率 |
≥90% |
5 |
≥90% |
5 | ||
分值合計(jì): |
100 |
99 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人:黃木艷 |
填表人:劉冬艷 |
填表日期:2023/2/23 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)報(bào)告
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉冬艷 ?????聯(lián)系電話:56557868
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