一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理;協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作;協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作;協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn),承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺;結(jié)合基層工作實際,切實做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象個性化服務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計100.54萬元,支出總計100.54萬元。上年無數(shù)據(jù),增長100%。
2.收入情況。2022年度收入合計100.54萬元,較上年決算數(shù)增加100.54萬元,增長100%,主要原因是上年無決算數(shù)據(jù)。其中:財政撥款收入100.54萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計100.54萬元,較上年決算增加100.54萬元,增長100%,主要原因是上年無決算數(shù)據(jù)。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是上年無決算數(shù)據(jù)。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計100.54萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加100.54萬元,增長100%。主要原因是上年無決算數(shù)據(jù)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入100.54萬元,上年無數(shù)據(jù),增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少7.26萬元,下降6.7%。主要原因是超額績效降低。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.54萬元,上年無數(shù)據(jù),增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少7.26萬元,下降6.7%。主要原因是超額績效降低。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,上年無數(shù)據(jù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出90.66萬元,占90.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.25萬元,下降7.4%,主要原因是超額績效降低。
(2)衛(wèi)生健康支出5.01萬元,占5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。
(3)住房保障支出4.87萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出100.54萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)81.24萬元,上年無數(shù)據(jù),增長100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括.基本工資,津補(bǔ)貼,社保、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)19.30萬元,上年無數(shù)據(jù),增長100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬元,較上年無變化,上年無數(shù)據(jù)比對。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2022年度我單位未發(fā)生項目支出,故無績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。
(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
袁蘭芝 ??023-56625980
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