重慶市奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度
決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立的衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的非營(yíng)利性基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),其職責(zé)是承擔(dān)所在地區(qū)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),是直接解決老百姓看病難看病貴的重要一關(guān)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)本鎮(zhèn)的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作,具體工作職責(zé)如下:
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
(1)承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。
(2)普及衛(wèi)生保健常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作。
(3)提供并組織實(shí)施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。
(4)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開展健康指導(dǎo)。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
(7)對(duì)本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。
(8)對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
(9)對(duì)本鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
(10)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。
(11)做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對(duì)疑難雜癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
(2)衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力,能完成外科的止血、縫合、包扎等處置。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
(4)執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策,為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。
(5)提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
(1)對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。
(3)深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理;負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
4.衛(wèi)生行政管理
(1)在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級(jí)衛(wèi)生規(guī)劃。
(2)配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng),逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。
(3)貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法規(guī),對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。
(4)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院是奉節(jié)縣城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要職能是從事轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療救治及公共衛(wèi)生工作,轄區(qū)12個(gè)行政村,下設(shè)10個(gè)行政村衛(wèi)生室和1個(gè)分院,服務(wù)總?cè)丝?/span>1.8萬(wàn)余人,本院有住院部、醫(yī)技樓、行政樓三棟大樓,住院部設(shè)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科等科室。門診設(shè)有中醫(yī)館、中藥煎藥室、心電圖室、B超彩超室、檢驗(yàn)科、放射科。公衛(wèi)科設(shè)有預(yù)防接種門診、體檢大廳、老高糖健康管理、婦兒健康管理。本院現(xiàn)有開放床位90張,擁有CR、彩超、心電圖機(jī)、多參數(shù)心電監(jiān)護(hù)儀、全自動(dòng)生化分析儀、血糖儀、頸腰椎牽引床、中藥煎藥機(jī)等先進(jìn)儀器設(shè)備。奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)核定編制人數(shù)為51人,事業(yè)編制51人,實(shí)有在職人數(shù)為51人,其中:在編在職48人,臨聘人員3人。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1857.93萬(wàn)元,支出總計(jì)1857.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是事業(yè)收入增加導(dǎo)致。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1857.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是事業(yè)收入增加導(dǎo)致。其中:財(cái)政撥款收入597.8萬(wàn)元,占32.2%;事業(yè)收入1259.93萬(wàn)元,占67.8%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.2萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1857.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是事業(yè)收入增加導(dǎo)致。其中:基本支出1808萬(wàn)元,占97.3%;項(xiàng)目支出50萬(wàn)元,占2.7%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)597.8萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少100.11萬(wàn)元,下降14.3%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少導(dǎo)致。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入597.8萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少100.11萬(wàn)元,下降14.3%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)增加72.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.8%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)增加調(diào)整。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出597.8萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少100.11萬(wàn)元,下降14.3%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)增加72.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.8%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)增加調(diào)整
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2022年度、2023年度年末均無(wú)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出161.49萬(wàn)元,占27.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.4%,主要原因是年初預(yù)算數(shù)增加調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出395.28萬(wàn)元,占66.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.5%,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出未納入年初預(yù)算。
(3)住房保障支出41.02萬(wàn)元,占6.9%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是年初預(yù)算數(shù)增加調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出547.8萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)547.8萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加41.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要原因是工資政策性調(diào)資、新進(jìn)公招人員經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致財(cái)政補(bǔ)助比上年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門2023年度無(wú)公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)(藥品費(fèi))等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變化,主要原因是我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本單位2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)管理由主管部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)做出情況說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十二)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十四)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:周紅敏 ?????????????電話:023-56852888
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