重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
?社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立的衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的非營利性基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),其職責(zé)是承擔(dān)所在地區(qū)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié),是直接解決老百姓看病難看病貴的重要一關(guān)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)本鎮(zhèn)的各項醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作,具體工作職責(zé)如下:
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
(1)承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。
(2)普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式;指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。
(3)提供并組織實施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù),落實國家免疫規(guī)劃。
(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導(dǎo)。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
(7)對本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。
(8)對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
(9)對本鎮(zhèn)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
(10)負責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
(11)做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難雜癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
(2)衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力,能完成外科的止血、縫合、包扎等處置。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(4)執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。
(5)提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
(1)對本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。
(2)嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。
(3)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理;負責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
4.衛(wèi)生行政管理
(1)在當(dāng)?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助制定和實施社區(qū)的初級衛(wèi)生規(guī)劃。
(2)配合有關(guān)部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動,逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。
(3)貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī),對本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實行監(jiān)督管理。
(4)負責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。??
(二)機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的一級預(yù)算單位1個,獨立核算單位1個、財政補助差額事業(yè)單位、執(zhí)行政府會計制度。魚復(fù)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)服務(wù)總?cè)丝?5.2萬余人。根據(jù)本單位實際情況,現(xiàn)設(shè)有公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、中西醫(yī)內(nèi)外科、康復(fù)理療科、檢驗科、心電彩超室、放射科等服務(wù)科室。奉節(jié)縣魚復(fù)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機構(gòu)核定編制人數(shù)為54人,實有在職人數(shù)為80人,其中:在編在職51人,臨聘人員25人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括:本單位無二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3273.87萬元,支出總計3273.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加624.87萬元,增長23.6%,主要原因是事業(yè)收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計3273.87萬元,較上年決算數(shù)增加624.9萬元,增長23.6%,主要原因是事業(yè)收入增加。其中:財政撥款收入627.17萬元,占19.2%;事業(yè)收入2646.6萬元,占80.8%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0.1萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3273.87萬元,較上年決算數(shù)增加624.9萬元,增長23.6%,主要原因是事業(yè)收入增加事業(yè)支出成本增加。其中:基本支出3181.87萬元,占97.2%;項目支出92萬元,占2.8%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計627.17萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少78.54萬元,下降11.1%。主要原因是財政項目撥款減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入627.17萬元,較上年決算數(shù)減少78.54萬元,下降11.1%。主要原因是財政項目撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加97.93萬元,增長18.5%。主要原因是本單位職工工資正常晉級及社會保險增加,此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出627.17萬元,較上年決算數(shù)減少78.5萬元,下降11.1%。主要原因是財政項目撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加97.93萬元,增長18.5%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)增加調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障和就業(yè)支出120.83萬元,占19.3%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(2)衛(wèi)生健康支出459.21萬元,占73.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加97.93萬元,增長27.1%。主要原因是本單位職工工資正常晉級及社會保險增加。
(3)住房保障支出47.13萬元,占7.5%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出535.17萬元。其中:人員經(jīng)費535.17萬元,較上年決算數(shù)增加9.83萬元,增長1.9%,主要原因是本單位職工工資正常晉級及社會保險增加。人員經(jīng)費用途主要包括編制人員基本工資、津貼補貼、五險、公積金、退休人員健康休養(yǎng)費,公用經(jīng)費0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位屬差額撥款單位、財政未保障公用經(jīng)費。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
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(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元,基本支出0萬元,項目支出0萬元,本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
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三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
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(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0萬元,?公務(wù)車購置費0萬元,?公務(wù)用車運行維護費0萬元,?公務(wù)接待費0萬元,
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
??????四、其他需要說明的事項
? (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0萬元,因我單位屬于差額撥款單位原因,財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位所有項目資金由衛(wèi)生健康委員會統(tǒng)一實施績效評價。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
2.績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
(三)重點績效評價結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
黃志剛 ?023-85996709 ??????13996662266
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