重慶市奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(本級)
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹實施國民健康和衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進(jìn)全縣衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體交由衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動全縣衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
3.制定并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)奉節(jié)縣老齡工作委員會的日常工作。
5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,執(zhí)行國家基本藥物目錄。組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估,貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。
7.制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,落實計劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)市縣級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作;負(fù)責(zé)在全縣召開的各類重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作;承擔(dān)縣委、縣政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。
11.擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
12.代管奉節(jié)縣紅十字會和奉節(jié)縣計劃生育協(xié)會機(jī)關(guān)。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康中國戰(zhàn)略重慶實踐奉節(jié)行動,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
15.有關(guān)職責(zé)分工。
(1)與奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,執(zhí)行生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策與相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立全縣人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究擬訂全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
(2)與奉節(jié)縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。奉節(jié)縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(3)與奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估,并會同奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估,并及時向奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全評估結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品,奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的,應(yīng)當(dāng)及時向奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會提出建議。奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局會同奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
(4)與奉節(jié)縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會、奉節(jié)縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):分別是辦公室(信訪辦)、組織人事科(黨建辦)、財務(wù)審計科、規(guī)劃信息科、政策法規(guī)科(行政審批科、職業(yè)健康科)、醫(yī)政醫(yī)管科(扶貧科)、公共衛(wèi)生科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科。奉節(jié)縣健康教育所、奉節(jié)縣計生協(xié)會、奉節(jié)縣醫(yī)共體服務(wù)中心、奉節(jié)縣衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心等4個機(jī)構(gòu)與衛(wèi)健委機(jī)關(guān)合署辦公,經(jīng)費(fèi)實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算。奉節(jié)縣紅十字會掛靠衛(wèi)生健康委統(tǒng)一管理。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計10705.85萬元,支出總計10705.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加1281.83萬元,增長13.6%,主要原因是對一線醫(yī)務(wù)人員疫情防控補(bǔ)助及計生獎勵扶助經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計10705.85萬元,較上年決算數(shù)增加1281.83萬元,增長13.6%,主要原因是對一線醫(yī)務(wù)人員疫情防控補(bǔ)助及計生獎勵扶助經(jīng)費(fèi)增加。其中:財政撥款收入10705.85萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計10705.85萬元,較上年決算數(shù)增加1281.83萬元,增長13.6%,主要原因是對一線醫(yī)務(wù)人員疫情防控補(bǔ)助及計生獎勵扶助經(jīng)費(fèi)增加。基本支出844.61萬元,占7.9%;項目支出9861.24萬元,占92.1%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格預(yù)決算管理,無結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2023年度財政撥款收、支總計10705.85萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1281.83萬元,增長13.6%。主要原因是對一線醫(yī)務(wù)人員疫情防控補(bǔ)助及計生獎勵扶助經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10392.85萬元,較上年決算數(shù)增加982.27萬元,增長10.4%。主要原因是對一線醫(yī)務(wù)人員疫情防控補(bǔ)助及計生獎勵扶助經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9476.00萬元,增長1033.5%。主要原因是對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助、一線醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助、計生獎扶特扶及基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助等項目經(jīng)費(fèi)沒有納入年初預(yù)算數(shù)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10392.85萬元,較上年決算數(shù)增加982.27萬元,增長10.4%。主要原因是對一線醫(yī)務(wù)人員疫情防控補(bǔ)助及計生獎勵扶助經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9476.00萬元,增長1033.5%。主要原因是對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助、一線醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助、計生獎扶特扶及基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助等項目經(jīng)費(fèi)沒有納入年初預(yù)算數(shù)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格預(yù)決算管理,無結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2.55萬元,占0.02%,較年初預(yù)算
數(shù)無增減,主要原因是用于我部門信訪工作的開展。
(2)社會保障和就業(yè)支出2130.39萬元,占20.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1929.86萬元,增長962.4%,主要原因是追加了對塵肺病人及一事一議人員的醫(yī)療救助。
(3)衛(wèi)生健康支出8207.79萬元,占78.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加7546.14萬元,增長1140.5%,主要原因是對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助、一線醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助、計生獎扶特扶及基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助等項目經(jīng)費(fèi)沒有納入年初預(yù)算數(shù)。
(4)住房保障支出52.11萬元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是繳費(fèi)人數(shù)及基數(shù)與年初持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出844.61萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)743.37萬元,較上年決算數(shù)增加368.98萬元,增長98.5%,主要原因是人員補(bǔ)助結(jié)構(gòu)調(diào)整,經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、臨聘人員工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)101.24萬元,較上年決算數(shù)減少454.44萬元,下降81.8%,主要原因過緊日子思想,單位加強(qiáng)管理,經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)(藥品費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入313.00萬元,較上年決算數(shù)增加299.56萬元,增長2228.8%,主要原因是全縣對60歲以上老年人發(fā)放“健康包”。本年支出313.00萬元,較上年決算數(shù)增加299.56萬元,增長2228.8%,主要原因是全縣對60歲以上老年人發(fā)放“健康包”。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.35萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.65萬元,下降66.3%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.34萬元,下降20.1%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.65萬元,下降66.2%,主要原因是實施公車改革后,減少公務(wù)用車輛,同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.34萬元,下降20.1%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.68萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.49萬元,較上年決算數(shù)減少23.09萬元,下降97.9%,主要原因是隨著信息化技術(shù)的快速發(fā)展,線上會議代替線下會議,費(fèi)用減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.03萬元,較上年決算數(shù)減少33.94萬元,下降99.9%,主要原因是信息化技術(shù)的快速發(fā)展,線上培訓(xùn)代替線下培訓(xùn),費(fèi)用減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.24萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少454.44萬元,下降81.8%,主要原因單位加強(qiáng)管理,經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車2輛。
(四)政府采購支出情況說明
2023年本部門未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
(二)績效自評結(jié)果
整體績效自評表(附件2)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
鄧慧蓉 ?????023-56569092。
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