一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)工作方案,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接;銜接縣人武部組織部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)縣委、縣政府對(duì)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、管委會(huì)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配上級(jí)下?lián)芗翱h級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、管委會(huì)的安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理。負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計(jì)分析、宣傳教育培訓(xùn)及行政執(zhí)法、打擊非法開采煤礦等工作。
14、依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
15、開展應(yīng)急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
16、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策,組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
17、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局屬于政府部門組成機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)9個(gè)科室分別是:辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科(工貿(mào)安全監(jiān)督管理科)、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)案管理科、救災(zāi)管理科、財(cái)務(wù)和物資保障科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、煤礦安全監(jiān)督管理科、行政審批科(政策法規(guī)科)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。2022年度收入總計(jì)3,540.27萬元,支出總計(jì)3,540.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少191.71萬元,下降5.1%,主要原因是項(xiàng)目支出減少,煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。
2、收入情況。2022年度收入合計(jì)3,540.27萬元,較上年決算數(shù)減少191.71萬元,下降5.1%,主要原因是項(xiàng)目支出減少,煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。其中:財(cái)政撥款收入3,540.27萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3、支出情況。2022年度支出合計(jì)3,540.27萬元,較上年決算減少191.71萬元,下降5.1%,主要原因是項(xiàng)目支出減少,煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。其中:基本支出1,427.88萬元,占40.3%;項(xiàng)目支出2,112.39萬元,占59.7%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,540.27萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少191.71萬元,下降5.1%。主要原因是項(xiàng)目支出減少,煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,540.27萬元,較上年決算數(shù)減少191.71萬元,下降5.1%。主要原因是項(xiàng)目支出減少,煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,716.37萬元,增長94.1%。主要原因是增人增資,人員公用經(jīng)費(fèi)及自然災(zāi)害等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2、支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,540.27萬元,較上年決算數(shù)減少191.71萬元,下降5.1%。主要原因是項(xiàng)目支出減少,煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,716.37萬元,增長94.1%。主要原因是增人增資,人員公用經(jīng)費(fèi)及自然災(zāi)害等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。
4、比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出158.51萬元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.48萬元,增長14%,主要原因是人員和社保基數(shù)增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及退休人員撫恤金增加。
(2)衛(wèi)生健康支出68.29萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.15萬元,增長41.9%,主要原因是人員增加,職工基本醫(yī)療繳費(fèi)增加。
(3)農(nóng)林水支出480.00萬元,占13.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加480.00萬元,增長100%,主要原因是增加大樹鎮(zhèn)(義河煤礦)種養(yǎng)殖項(xiàng)目及草堂鎮(zhèn)龍關(guān)村(雙洞子煤礦)種養(yǎng)殖園項(xiàng)目。
(4)住房保障支出44.71萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,較年初預(yù)算無增長。
(5)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,788.75萬元,占78.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,196.73萬元,增長75.2%,主要原因是增加自然災(zāi)害救災(zāi)資金及奉節(jié)縣基層應(yīng)急管理能力建設(shè)項(xiàng)目。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,427.88萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,069.24萬元,較上年決算數(shù)減少791.37萬元,下降42.5%,主要原因是退休人員較多,工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、平時(shí)考核以及目標(biāo)考核等人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)358.64萬元,較上年決算數(shù)減少3.75萬元,下降1.0%,主要原因是單位提倡過緊日子,厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)29.96萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加6.36萬元,增長26.9%,主要原因是迎接國家及市上安全生產(chǎn)考核督查增多。較上年支出數(shù)減少2.23萬元,下降6.9%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要是本單位2022年度未安排人員出國出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是2022年度未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是2022年度未安排人員出國出訪。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.09萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、安全宣傳等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.09萬元,增長15.5%,主要原因是加大了安全巡查、宣傳等力度,業(yè)務(wù)檢查增多,導(dǎo)致公車開支增加。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降0.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)6.87萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市縣應(yīng)急部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研安全監(jiān)管工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.27萬元,增長90.8%,主要原因是2022年迎接國家考核,導(dǎo)致接待費(fèi)用較年初預(yù)算數(shù)增加。較上年支出數(shù)減少2.18萬元,下降24.1%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待169批次1,555人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)44.18元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.62萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.23萬元,較上年決算數(shù)增加1.66萬元,增長105.7%,主要原因是本年度迎接國家考核及國內(nèi)其他應(yīng)急部門到我單位調(diào)研安全監(jiān)管工作,會(huì)議較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.39萬元,較上年決算數(shù)減少6.89萬元,下降67.0%,主要原因是本年度未舉行大型應(yīng)急干部教育培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出358.64萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.75萬元,下降1.0%,主要原因是單位提倡過緊日子、厲行節(jié)約。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,124.23萬元,其中:政府采購貨物支出1,124.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,124.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,124.23萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購應(yīng)急救援裝備及物資。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對(duì)2022年度單位整體支出、17個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)17項(xiàng),涉及資金3116.1732萬元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)1項(xiàng),涉及資金555.45萬元。
(二)績效自評(píng)結(jié)果。
1、績效目標(biāo)自評(píng)表。
部門(單位)整體支出預(yù)算績效自評(píng)表 | ||||||
(2022??年度) | ||||||
部門名稱 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) |
9 |
職工實(shí)有人數(shù) |
90 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
肖建華 |
聯(lián)系電話 |
56557278 | |||
預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模(萬元) |
資金來源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% | |
資金來源:(1)財(cái)政撥款 |
2854.76 |
1635.60 |
4490.36 |
100% | ||
(2)其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出 |
2034.07 |
343.90 |
2377.97 |
100% | ||
(2)項(xiàng)目支出 |
820.69 |
1291.70 |
2112.39 |
100% | ||
年度總 |
年初工作計(jì)劃綜述 |
(一)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的重要論述精神。提高政治站位,堅(jiān)持把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要論述和指示批示精神作為重大政治任務(wù),認(rèn)真組織開展專題學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng),以強(qiáng)烈的政治擔(dān)當(dāng)、歷史擔(dān)當(dāng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng),有力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部安全教育培訓(xùn),進(jìn)一步提升干部的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管能力水平,牢固樹立正確的政績觀和安全發(fā)展理念,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、堅(jiān)守安全底線。 (二)持續(xù)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。強(qiáng)化黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任,嚴(yán)格落實(shí)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》、“三個(gè)必須”和“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的責(zé)任要求,采取“黑名單”、聯(lián)合懲戒等系列措施,推動(dòng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人抓安全、主動(dòng)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化事故調(diào)查處理問責(zé),規(guī)范事故調(diào)查處理工作程序,嚴(yán)格事故責(zé)任追究,建立事故整改評(píng)估制度,督促事故整改措施落實(shí)到位。 (三)強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng),有規(guī)劃、有步驟、有督促、有檢查的推動(dòng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)落地。強(qiáng)化交通運(yùn)輸、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、消防、森林火災(zāi)、建設(shè)施工等重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)防控,統(tǒng)籌推進(jìn)其他重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專項(xiàng)治理。加大地震、洪澇、滑坡、泥石流等自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治。深入開展推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理、掛牌督辦、銷號(hào)閉環(huán)工作。 (四)強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新,嚴(yán)格法規(guī)制度落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)應(yīng)急管理執(zhí)法改革目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。繼續(xù)優(yōu)化執(zhí)法檢查方式方法,全面開展執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度和重大執(zhí)法決定法制審核制度。著力完善執(zhí)法保障體制機(jī)制,推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管,建立“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法檢查”工作機(jī)制。 | ||||
全年完成情況綜述 |
一是履職盡責(zé),嚴(yán)抓重點(diǎn)行業(yè)安全監(jiān)管。2022年,針對(duì)所監(jiān)管的?;療煴髽I(yè)共開展檢查115家次,發(fā)現(xiàn)隱患233條,已完成整改206條,限期整改27條,移交案件線索4條,行政處罰11.5萬元,其中打擊非法運(yùn)輸銷售煙花爆竹5起,繳獲煙花爆竹4000余件,移交司法部門案件1起,處罰22000余元,先后召開4次工貿(mào)領(lǐng)域聯(lián)席會(huì)議,組織專家對(duì)全縣3家涉及“粉6條”企業(yè),2家水泥廠、11家燒結(jié)磚瓦廠涉及淘汰落后產(chǎn)能開展了為期3個(gè)月安全專項(xiàng)大整治活動(dòng),有效降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào),不斷提升綜合監(jiān)管力度。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《奉節(jié)縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制》和各行業(yè)部門“三定”職責(zé)等相關(guān)規(guī)定,先后出臺(tái)《奉節(jié)縣統(tǒng)籌發(fā)展和安全行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》《奉節(jié)縣安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法制度(試行)》《關(guān)于明確重點(diǎn)行業(yè)安全生產(chǎn)屬事屬地監(jiān)管責(zé)任和聯(lián)動(dòng)機(jī)制的通知》《奉節(jié)縣安全生產(chǎn)督查責(zé)任追究辦法》等重磅文件,進(jìn)一步建立健全了我縣應(yīng)急管理體制機(jī)制。今年以來,全縣重點(diǎn)行業(yè)(領(lǐng)域)共計(jì)開展檢查222049次,發(fā)現(xiàn)隱患問題194794個(gè),執(zhí)法處罰187727家次,警告47862次,關(guān)閉取締1家,責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)59家,行政處罰2413萬余元,約談警示199家次。三是防災(zāi)救災(zāi),確保應(yīng)急救援及時(shí)到位。2022年我縣出現(xiàn)了幾十年不遇的大旱災(zāi),面對(duì)災(zāi)情,縣應(yīng)急局(縣防汛抗旱辦)立足“防大汛、抗大洪、搶大險(xiǎn)、救大災(zāi)”,超前謀劃、科學(xué)防控,及時(shí)召開防汛抗旱暨氣象災(zāi)害防御會(huì)商研判聯(lián)席會(huì)議,分析研判汛情形勢,制定針對(duì)性管控措施,發(fā)布會(huì)商快報(bào)16期,汛期預(yù)警56期,信息340余條,提示群體達(dá)111.6萬余人次;建成縣城朱衣河提水工程、長江提水應(yīng)急工程和石崗、康樂、大樹梅子集鎮(zhèn)等5處應(yīng)急泵站抽水工程,日補(bǔ)充水量8萬立方米;充分利用4700萬元中央水利救災(zāi)(抗旱)資金和320萬元自然災(zāi)害救災(zāi)資金,精準(zhǔn)實(shí)施一批引水抽水和管網(wǎng)延伸工程;精準(zhǔn)開展應(yīng)急送水,對(duì)缺水困難戶開展應(yīng)急送水,累計(jì)送水時(shí)長78天,共送水2746車12626噸,參與送水人次1.6萬人次,解決飲水困難20.8萬人次,有效的保障了群眾飲水安全。合理調(diào)配應(yīng)急資金、裝備、救援力量等,有序推進(jìn)了冬春救助資金核實(shí)發(fā)放、應(yīng)急物資采購、應(yīng)急救援資金分配等工作,其中火災(zāi)事故和疫情防控期間累計(jì)向132個(gè)單位發(fā)放帳篷、棉被、折疊床、空調(diào)被等應(yīng)急物資3354件;向部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)分配845.14萬元用于應(yīng)急物資采購、應(yīng)急救援救災(zāi)、應(yīng)急處置、排危除險(xiǎn)等。今年以來,全縣累計(jì)投入專業(yè)撲火(半專業(yè))隊(duì)伍1000余人次參與,成功處置了康坪“8.13”、安坪“8.22”、青蓮“8.26”3起森林火情,全年森林防火工作取得了無重大森林火災(zāi)、零傷亡事故的顯著成績,有效地保護(hù)了全縣森林草原資源和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,實(shí)現(xiàn)了森林火災(zāi)受害率控制在0.3‰以內(nèi)的控制目標(biāo)。 | |||||
分解目標(biāo)自評(píng) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評(píng)得分 |
產(chǎn)出指標(biāo)(25分) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)際完成率 |
≥90% |
7 |
99% |
7 |
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
≥90% |
6 |
99% |
6 | |
時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
≥90% |
6 |
99% |
6 | |
成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≥0.03% |
6 |
99% |
6 | |
履職效能(35分) |
數(shù)量指標(biāo) |
公務(wù)卡刷卡率 |
≥60% |
1 |
50% |
0.5 |
固定資產(chǎn)利用率 |
≥90% |
1 |
95% |
1 | ||
項(xiàng)目實(shí)施率 |
≥90% |
4 |
95% |
4 | ||
項(xiàng)目完工率 |
≥90% |
3 |
95% |
3 | ||
預(yù)算編制完整率 |
≥95% |
1 |
100% |
1 | ||
在職人員控制率 |
≥95% |
1 |
99% |
1 | ||
質(zhì)量指標(biāo) |
個(gè)性指標(biāo)完成率 |
≥99% |
5 |
98% |
4 | |
公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
≥95% |
1 |
95% |
1 | ||
共性指標(biāo)完成率 |
≥99% |
5 |
99% |
5 | ||
管理制度健全性 |
≥90% |
1 |
95% |
1 | ||
績效目標(biāo)合格率 |
≥95% |
1 |
99% |
1 | ||
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
≥95% |
1 |
99% |
1 | ||
項(xiàng)目評(píng)價(jià)完成率 |
≥90% |
3 |
95% |
3 | ||
信息公開及時(shí)率 |
≥95% |
1 |
99% |
1 | ||
信息公開完整率 |
≥95% |
1 |
99% |
1 | ||
預(yù)算編制準(zhǔn)確率 |
≥95% |
1 |
99% |
1 | ||
政府采購執(zhí)行率 |
≥90% |
1 |
99% |
1 | ||
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
=0 |
1 |
1% |
0 | ||
資金使用合規(guī)性 |
≥90% |
1 |
99% |
1 | ||
時(shí)效指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥100% |
1 |
100% |
1 | |
成本指標(biāo)(5分) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
單位運(yùn)行人均成本變化 |
優(yōu) |
5 |
優(yōu) |
5 |
社會(huì)效應(yīng)(15分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
爭取上級(jí)資金任務(wù)完成率 |
≥90% |
3 |
99% |
3 |
組織財(cái)政收入任務(wù)完成率 |
≥90% |
3 |
100% |
3 | ||
社會(huì)效益 |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
優(yōu) |
3 |
優(yōu) |
3 | |
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
優(yōu) |
3 |
優(yōu) |
3 | ||
生態(tài)效益 |
單位節(jié)能減排 |
有效改善 |
3 |
有效改善 |
3 | |
可持續(xù)發(fā)展能力(5分) |
可持續(xù)發(fā)展能力 |
管理制度可持續(xù)性 |
≥90% |
5 |
95% |
5 |
服務(wù)對(duì)象滿意度(10分) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
10 |
95% |
10 |
管理效率(5分) |
管理效率 |
管理效率 |
≥90% |
5 |
95% |
5 |
分值合計(jì): |
100 |
97.5 |
2、績效自評(píng)報(bào)告或案例。
見附件
3、關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
無
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
向大蓉,023-56557278