一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)工作方案,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接;銜接縣人武部組織部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)縣委、縣政府對(duì)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、管委會(huì)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配上級(jí)下?lián)芗翱h級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、管委會(huì)的安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理。負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計(jì)分析、宣傳教育培訓(xùn)及行政執(zhí)法、打擊非法開采煤礦等工作。
14、依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
15、開展應(yīng)急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
16、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策,組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
17、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局屬于政府部門組成機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)9個(gè)科室分別是:辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科(工貿(mào)安全監(jiān)督管理科)、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)案管理科、救災(zāi)管理科、財(cái)務(wù)和物資保障科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、煤礦安全監(jiān)督管理科、行政審批科(政策法規(guī)科)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣安全生產(chǎn)監(jiān)管中心、奉節(jié)縣應(yīng)急物資保障中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3468.84萬元,支出總計(jì)3468.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少1021.52萬元,下降22.8%,主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,項(xiàng)目減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3468.84萬元,較上年決算數(shù)減少1021.52萬元,下降22.8%,主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入3468.84萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3468.84萬元,較上年決算數(shù)減少1021.52萬元,下降22.8%,主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,項(xiàng)目減少。其中:基本支出2319.3萬元,占66.9%;項(xiàng)目支出1149.55萬元,占33.1%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3468.84萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1021.52萬元,下降22.8%。主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,項(xiàng)目減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3468.84萬元,較上年決算數(shù)減少1021.52萬元,下降22.8%。主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加999.40萬元,增長(zhǎng)40.5%。主要原因是增人增資,人員公用經(jīng)費(fèi)及自然災(zāi)害等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3468.84萬元,較上年決算數(shù)減少1021.52萬元,下降22.8%。主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加999.40萬元,增長(zhǎng)40.5%。主要原因是增人增資,人員公用經(jīng)費(fèi)及自然災(zāi)害等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2.56萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.56萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本年度追加指標(biāo)下達(dá)時(shí)功能科目誤用。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出383.32萬元,占11.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.83萬元,增長(zhǎng)2.6%,主要原因是本年度新進(jìn)人員,對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出進(jìn)行了調(diào)增。
(3)衛(wèi)生健康支出88.46萬元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.92萬元,下降4.24%,主要原因是本年度有退休人員,對(duì)衛(wèi)生健康支出進(jìn)行了調(diào)減。
(4)交通運(yùn)輸支出5.79萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.79萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本年度追加指標(biāo)下達(dá)時(shí)功能科目誤用。
(5)住房保障支出119.82萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少34.11萬元,下降22.2%,主要原因是本年度有退休人員,對(duì)住房保障支出進(jìn)行了調(diào)減。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2868.9萬元,占82.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1019.26萬元,增長(zhǎng)55.1%,主要原因是年中上級(jí)救災(zāi)資金、應(yīng)急救援物資采購(gòu)、增人增資等。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2319.3萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1963.17萬元,較上年決算數(shù)增加41.53萬元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是新進(jìn)人員招錄,增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)356.12萬元,較上年決算數(shù)減少100.21萬元,下降22.0%,主要原因是2023年人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.67萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.83萬元,下降21.5%,主要原因是嚴(yán)格按照只減不增、過緊日子的要求,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少3.46萬元,下降10.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪,本年也未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪,本年也未安排人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),本年也未進(jìn)行公車購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),本年也未進(jìn)行公車購(gòu)置。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、安全宣傳等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少3.09萬元,下降13.4%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)8.67萬元,主要用于接待其他省市縣應(yīng)急部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研安全監(jiān)管工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.83萬元,下降47.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.37萬元,下降4.1%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
(三)、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次1060人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)81.76元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出6.1萬元,較上年決算數(shù)減少0.10萬元,下降1.6%,主要原因是未舉行大型會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.64萬元,較上年決算數(shù)減少0.02萬元,下降0.6%,主要原因是未舉行大型應(yīng)急干部教育培訓(xùn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.89萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少119.75萬元,下降33.4%,主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額256.27萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出256.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額256.27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額256.27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于采購(gòu)應(yīng)急救援裝備及物資。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)2023年度單位整體支出、18個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)18項(xiàng),涉及資金1636.47萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
見附件
2、績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
見附件
3、關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
無
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
向大蓉,023-56557278