一、奉節(jié)縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。
?2.負(fù)責(zé)推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)。
????3.負(fù)責(zé)培育和規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)投融資市場。
????4.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察、設(shè)計市場的責(zé)任。
5.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場的責(zé)任。
6.負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)工程建設(shè)監(jiān)督管理。
7.負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。 ??
8.負(fù)責(zé)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的監(jiān)督管理。
????9.負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。
10.承擔(dān)推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任。
????11.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能的責(zé)任。
12.負(fù)責(zé)城建檔案管理工作;
13.指導(dǎo)建安企業(yè)開拓縣外建筑市場及對外工程承包、勞務(wù)合作業(yè)務(wù)。
14.承擔(dān)人民防空的職責(zé)。
15.負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)和委屬事業(yè)、企業(yè)單位的人事、勞動工作;指導(dǎo)全系統(tǒng)的審計、人事、勞動工資、社會保險及專業(yè)技術(shù)職稱評聘工作。
16.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建委系統(tǒng)企事業(yè)單位改革工作。
17.承辦縣政府交辦的其他事項。 ???
三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述工作職責(zé),奉節(jié)縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(財務(wù)科) 、政策法規(guī)科(政工科)、勘察設(shè)計科(建筑節(jié)能管理辦公室)、建筑業(yè)管理科(配套費(fèi)征收辦公室)、基礎(chǔ)設(shè)施科(房地產(chǎn)開發(fā)辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科(城鄉(xiāng)統(tǒng)籌科)、行政審批科??h城鄉(xiāng)建設(shè)委員會將城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察職責(zé)依法委托奉節(jié)縣城市建設(shè)監(jiān)察大隊承擔(dān)。縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會將城鄉(xiāng)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)依法委托奉節(jié)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站承擔(dān)。
二、奉節(jié)縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門決算情況說明
???(一)收入支出決算總體情況說明
?本部門2017年度收入總計3348.45萬元,比2016年度1945.44萬元增加了1403.01元,增長72%;主要原因是財政解決城市配套費(fèi)967.71萬元、國防支出215萬元、重慶市市級城市建設(shè)項目專項資金130萬元、人員增資及公用費(fèi)用增加財政預(yù)算90.3萬元。2017年支出總計3348.45萬元。與2016年決算數(shù)相比,也增加了72%,主要原因是財政追加城市配套費(fèi)返還款,用于歸還解決商務(wù)局和安監(jiān)局借款967.71元,國防支出215萬元、重慶市市級城市建設(shè)項目專項資金130萬元、人員增資及公用費(fèi)用增加財政預(yù)算90.3萬元。
1本部門2017年度收入合計3348.45萬元
2.本部門2017年度支出合計3348.45萬元,其中:國防支出215萬占總支出6%,社會保障和就業(yè)支出93.76萬元,占2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.71萬元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2963.8萬元,占90%;住房保障支出36.33萬元,占1%
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2017年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計25.97萬元,年初預(yù)算數(shù)為12.7萬元,增加了13.27萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少12.6萬元,較上年支出數(shù)18.22萬元,增加了7.75萬元。增加的主要原因是2017年度是全縣扶貧攻堅最重要的一年,職工下鄉(xiāng)扶貧每個月不少于四次,委機(jī)關(guān)又只有一個公務(wù)用車,所以從汽車租賃公司租用車輛較多,車輛運(yùn)行費(fèi)用大幅度增加。而在公務(wù)接待費(fèi)用少卻減少了很多,減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.57萬元,主要是全縣扶貧攻堅職工到戶及全縣農(nóng)村C、D級危房改造的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村工作及房屋建筑安全管理與檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.57萬元,較上年支出數(shù)17.82萬元,增加7.75萬元。原因是扶貧用車,及下鄉(xiāng)檢查用車。
公務(wù)接待費(fèi)04萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.42萬元,與上年支出數(shù)一樣。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,建委系統(tǒng)沒有出國及外出考察等情況。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.39萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)26.34萬元、水電費(fèi)13.87萬元、郵電費(fèi)41.17萬元、差旅費(fèi)44.48萬元、會議費(fèi)5.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)11.69萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、公務(wù)用車及車輛維護(hù)費(fèi)10.2萬元、其他交通費(fèi)15.37萬元,專用材料費(fèi)120.89萬元、維修費(fèi)9.02萬元、委托業(yè)務(wù)50萬元、勞務(wù)費(fèi)31.47萬元、其他支出0.3萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年178.21萬元,增加202.18萬元,增加113.45%,主要原因是新增委托業(yè)務(wù)50萬元、勞務(wù)費(fèi)31.47萬元、材料費(fèi)用120.89萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛兩輛,其中,一般公務(wù)用車一輛,一般執(zhí)法用車一輛。
(三)政府采購支出情況說明。2016年本部門本單位沒有進(jìn)行政府性采購。
(四)在決算公開表的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》里面,有一項工資福利支出明細(xì)-筆獎金1673003元,應(yīng)該屬于事業(yè)單位的績效工資支出,屬于科目對應(yīng)錯誤。
(五)2017年度,財政沒有給城鄉(xiāng)建設(shè)委員會安排政府性基金,所以在決算公開表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》收支都為“0”。
附加:奉節(jié)縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2017年決算公示表.xls
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奉節(jié)縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
2018年8月15日