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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)主要負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(人民防空)行政執(zhí)法工作,包括建設(shè)基本程序、建筑安全生產(chǎn)、建筑工程質(zhì)量、建筑市場(chǎng)行為、房屋管理、城鎮(zhèn)排水、人民防空等行政執(zhí)法工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、一中隊(duì)、二中隊(duì)。
(三)單位構(gòu)成
奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)由辦公室、一中隊(duì)、二中隊(duì)組成。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說(shuō)明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)由奉節(jié)縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)更名為奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為一級(jí)預(yù)算單位,相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用獨(dú)立于奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)運(yùn)行。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)349.74萬(wàn)元,支出總計(jì)349.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加60.56萬(wàn)元、 增長(zhǎng)20.9%,主要原因是人員增資,公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2020 年度收入合計(jì)349.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加60.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.9%,主要原因是人員增資,公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入349.74萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)349.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加60.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.9%,主要原因是人員增資,公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出349.74萬(wàn)元,占100%
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)349.74萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 增加60.56萬(wàn) 元,增長(zhǎng)20.9%。主要原因是人員增資,公用經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入349.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加60.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.9%。主要原因是人員增資,公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加84.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.8%,主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.02萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出349.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加60.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.9%。主要原因是人員增資,公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加84.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.8%。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.02萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出27.64萬(wàn)元,占7.9%,較年初預(yù)算數(shù) 減少0.62萬(wàn) 元,下降2.2%,主要原因是支隊(duì)有人員退休。
(2)衛(wèi)生健康支出12.76萬(wàn)元,占3.6%,較 年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0%。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出297.01萬(wàn)元,占84.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加85.02萬(wàn) 元,增長(zhǎng)40.1%,主要原因是執(zhí)法工作增加,年中追加預(yù)算數(shù)。
(4)住房保障支出12.34萬(wàn)元,占3.5%,較 年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出349.74萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)190.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù) 增加81.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.5%,主要原因是人員調(diào)資調(diào)薪。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、社保費(fèi)用支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出、生活補(bǔ)助支出、獎(jiǎng)勵(lì)金支出等。公用經(jīng)費(fèi)159.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.68萬(wàn)元,下降11.5%,主要原因是根據(jù)縣委縣政府過(guò)緊日子要求,壓縮了開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),故與上年比較無(wú)差別。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),故與上年比較無(wú)差別。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.51萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少減少20.68萬(wàn) 元,下降11.5%,主要原因是根據(jù)縣委縣政府過(guò)緊日子要求,壓縮了不必要的開(kāi)支。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我單位今年未產(chǎn)生培訓(xùn)事項(xiàng)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2020年度我單位無(wú)項(xiàng)目建設(shè),故未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-56550857。
附件:重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)決算公開(kāi)表.xls
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