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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。
2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)、人防費(fèi)等費(fèi)用的征收和管理。會(huì)同財(cái)政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金,編制收支年度計(jì)劃,經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后安排下達(dá)。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。
3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全縣房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場(chǎng)秩序、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序。擬訂房屋面積管理、交易管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目資本金。負(fù)責(zé)商品房銷售管理、預(yù)售許可、預(yù)售資金監(jiān)管。
4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置。負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、質(zhì)量、安全、工程監(jiān)理、工程保險(xiǎn)、工程擔(dān)保、竣工驗(yàn)收等監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。編制和發(fā)布地方建設(shè)工程造價(jià)依據(jù)并監(jiān)督實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城市地下空間的綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。
6.負(fù)責(zé)住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)及分配的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。負(fù)責(zé)全縣公有房屋改革和管理。
7.負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn)。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)城市提升工作的全面統(tǒng)籌,強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé),提升統(tǒng)籌能力。監(jiān)督實(shí)施城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。牽頭推進(jìn)城市提升行動(dòng)計(jì)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作和項(xiàng)目協(xié)調(diào)。
9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理,建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
10.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。組織實(shí)施城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城鎮(zhèn)排水(雨水、污水)管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收的管理工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水防澇工作。
11.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。
12.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作,組織村鎮(zhèn)專項(xiàng)建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。
13.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。監(jiān)督實(shí)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化,負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
14.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。擬訂綠色建筑與建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)綠色建筑評(píng)價(jià)及建筑能效測(cè)評(píng)標(biāo)識(shí)管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。
15.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。擬訂、執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收政策。
16.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法,具體交由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的執(zhí)法工作。
17.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理,負(fù)責(zé)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開展相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/span>
18.承擔(dān)人民防空的職責(zé)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行人民防空法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)人民防空指揮場(chǎng)所和人民防空指揮自動(dòng)化建設(shè)。負(fù)責(zé)在發(fā)生重特大突發(fā)事件時(shí)利用人民防空指揮場(chǎng)所為政府提供指揮平臺(tái)。負(fù)責(zé)擬訂防空襲方案及實(shí)施計(jì)劃。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督戰(zhàn)備保障方案落實(shí)。負(fù)責(zé)人防經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、使用和管理。
19.負(fù)責(zé)全縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管理。
20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)企業(yè)、社會(huì)組織黨建工作。
21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室(政工科、計(jì)財(cái)科);建筑業(yè)管理科(行政審批科、質(zhì)量安全科、政策法規(guī)科);城市建設(shè)管理科(房地產(chǎn)開發(fā)管理科);勘察設(shè)計(jì)科(消防設(shè)計(jì)審查科);住房管理科(物業(yè)管理科);村鎮(zhèn)建設(shè)管理科(扶貧科);排水管理科(管線管理科);人民防空管理科。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣城鎮(zhèn)排水管理事務(wù)中心、奉節(jié)縣國(guó)有土地房屋征收中心、奉節(jié)縣房屋管理中心、奉節(jié)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、奉節(jié)縣建設(shè)工程安全管理站、奉節(jié)縣民防指揮信息保障中心、奉節(jié)縣城建檔案館等單位部門等。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說(shuō)明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。本單位因機(jī)構(gòu)改革由前奉節(jié)縣建設(shè)委員會(huì)更名為奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。改革后,新成立下屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)由機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)6618.18萬(wàn)元,支出總計(jì)6618.18萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3491.74萬(wàn)元、增長(zhǎng)111.7%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,新成立部分事業(yè)單位,部分項(xiàng)目建設(shè)劃轉(zhuǎn)至我單位,增加了項(xiàng)目資金。其中:財(cái)政撥款收入3126.44萬(wàn)元,占100%。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)6618.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3491.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.7%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,新成立部分事業(yè)單位,部分項(xiàng)目建設(shè)劃轉(zhuǎn)至我單位,增加了項(xiàng)目資金。其中:財(cái)政撥款收入6618.18萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)6618.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3491.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.7%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,新成立部分事業(yè)單位,部分項(xiàng)目建設(shè)劃轉(zhuǎn)至我單位,增加了項(xiàng)目資金。其中:基本支出1387.45萬(wàn)元,占21%;項(xiàng)目支出5230.73萬(wàn)元,占79%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6618.18萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3491.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.7%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,新成立部分事業(yè)單位,部分項(xiàng)目建設(shè)劃轉(zhuǎn)至我單位,增加了項(xiàng)目資金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5118.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1991.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.7%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,新成立部分事業(yè)單位,部分項(xiàng)目建設(shè)劃轉(zhuǎn)至我單位,增加了項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加3924.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)328.9%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)支出257.33萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出1237.05萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2499.45萬(wàn)元,此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5118.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1991.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.7%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,新成立部分事業(yè)單位,部分項(xiàng)目建設(shè)劃轉(zhuǎn)至我單位,增加了項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加3924.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)328.9%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)支出257.33萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出1237.05萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2499.45萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出257.33萬(wàn)元,占 5%,較年初預(yù)算數(shù)增加257.33萬(wàn) 元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加城市維護(hù)費(fèi)用支出190萬(wàn)元,“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出164.81萬(wàn)元,占 3.2%,較年初預(yù)算數(shù) 增加7.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.6%,主要原因是增人增資,事社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
(3) 衛(wèi)生健康支出60.42萬(wàn)元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(4)節(jié)能環(huán)保支出1237.05萬(wàn)元,占24.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1237.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是奉節(jié)縣城鎮(zhèn)排水事務(wù)管理中心2020年城區(qū)污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、生活污水廠網(wǎng)河一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、污泥運(yùn)處置等項(xiàng)目支出增加1237.05萬(wàn)元。
(5) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2499.45萬(wàn)元,占48.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加1579.60萬(wàn) 元,增長(zhǎng)171.7%,主要原因是增加了部分項(xiàng)目支出。
(6)住房保障支出899.11萬(wàn)元,占17.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加843.60萬(wàn) 元,增長(zhǎng)1519.7%,主要原因是廉租住房建設(shè)項(xiàng)目支出增加827.66萬(wàn)元。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1387.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)978.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加217.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.5%,主要原因是人員公共經(jīng)費(fèi)增加,公務(wù)員新招錄、遴選、人員調(diào)入等使單位人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、社保費(fèi)用支出、住房公積金支出、撫恤金支出、生活補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)408.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加66.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.3%,主要原因是個(gè)人公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入1500萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1500萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是奉節(jié)縣城鎮(zhèn)排水事務(wù)管理中心項(xiàng)目支出使用政府性基金預(yù)算1500萬(wàn)元。本年支出1500萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1500萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是奉節(jié)縣城鎮(zhèn)排水事務(wù)管理中心項(xiàng)目支出使用政府性基金預(yù)算1500萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.78萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.32萬(wàn)元,下降43.8%,主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加5.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.9%,主要原因是2020年因項(xiàng)目建設(shè)增多,公務(wù)用車及公務(wù)接待較上年增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.52萬(wàn)元,主要用于主要用于縣內(nèi)各項(xiàng)工作開展所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.48萬(wàn) 元,下降39.5%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府相關(guān)決定,同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)公車改革方案要求,對(duì)非必要車輛出行進(jìn)行嚴(yán)格控制。較上年支出數(shù)增加4.32萬(wàn) 元,增長(zhǎng)42.4%,主要原因是2020年因項(xiàng)目建設(shè)增多,公務(wù)用車增加。
公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元,要用于接待市級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作所發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.84萬(wàn)元,下降69.3%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府相關(guān)決定,杜絕不必要的接待開支。較上年支出數(shù) 增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)215%,主要原因是2020年接待增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020 年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0 輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次250人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批 次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)50.20元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.84萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出408.64萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加66.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.3%,主要原因是個(gè)人公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降38%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府相關(guān)決定,壓縮不必要的會(huì)議召開。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出11.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.4%,,主要原因是培訓(xùn)增多。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要 領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí) 勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
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(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020 年度本部門政府采購(gòu)支出總額29.54萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出29.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.54萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 29.54萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100%。主要用于采購(gòu)主要用于采購(gòu)相關(guān)通用設(shè)備及專用設(shè)備。。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體績(jī)效和29個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)26項(xiàng),涉及資金114848.066萬(wàn)元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)3項(xiàng),涉及資金2997.44萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,以上項(xiàng)目資金均已到位,且基本都完成了年初預(yù)算要求。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
本單位績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表詳見附件2。
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件3。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見附件4。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-56550857。
附件1:重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)決算公開表.xls
??????附件2:農(nóng)村住房安全等級(jí)標(biāo)識(shí)牌目標(biāo)績(jī)效自評(píng)表.docx
??????附件3:農(nóng)村住房安全等級(jí)標(biāo)識(shí)牌自評(píng)報(bào)告.doc
??????附件4:生活污水廠網(wǎng)河一體化項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)資金報(bào)告-.doc
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